您好,那您可以暫估成本費用,
老師。我想請問下。第二個季度我們公司虧損了,但是第一季度我們有預交企業(yè)所得稅,會不會要退稅,我覺得退稅麻煩
老師,第三季度預交了企業(yè)所得稅800多,這次報報表全年又虧損,但是等匯算調整的時候還是會交這次報第四季度稅局不會讓退稅吧?還是等到匯算的時候再說
老師?一般納稅企業(yè)所得稅季報有利潤,但22年度還有大虧損,系統(tǒng)沒有直接補虧而是出來需要預交的所得稅額,我預交了。本來不該交的,明年匯算清繳可以退稅嗎?下個季度要是有利潤能不能補22年的虧損?
請問今天前三個季度的的成本票比較多屬于虧損比較多,十月份開出去了一張票,,目前預測就是第四季度就會交企業(yè)所得稅,但是匯算清繳的時候肯定是虧損,需要退稅,需要退稅怎么辦呢,我想避免這個退稅,如果第四季度再開成本票進來的話可以,但是全年虧損一分錢不交會不會被查,主要是交了匯算清繳還要退稅,我不想退呀
請問老師,本季度預交企業(yè)所得稅要交稅,但是本年度總體是虧損的,到時候申請退稅會不會查賬,能不能滿足退稅條件,但是不退呢
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權,也要交契稅嗎
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產總額平均值和資產負債表資產平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調整,是在資產負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產負債表里面出現(xiàn)
房地產預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
最好不要退稅,申報看年度累計數(shù)據(jù)
就是說我滿足退稅條件,也可以不申請退稅的對吧
是的,您的理解非常正確
老師能幫我看下,我1月交企業(yè)所得稅,申報的利潤總額是不是這個年度的啊,還是本季度的,本季度是盈利的,年度是虧損的
填寫企業(yè)所得稅納稅申報表是按截止當年累計數(shù)據(jù)
所以我4季度是不用交企業(yè)所得稅的吧
是的,您的理解非常正確
那我今年的虧損能用在明年一季度的申報表里嗎,我看申報表第九行有個彌補以前年度虧損,不知道這個能不能在季度申報抵利潤,還是只有到匯算清繳才能抵呢
明年一季度申報的是今年四季度的數(shù)據(jù)
有可彌補虧損,季度就可以使用
那明年四月份申報可以用今年的虧損嗎
得保證今年匯算清繳完成