這個(gè)需要看到年底,如果年底還是虧損是需要退稅的
老師。我想請(qǐng)問(wèn)下。第二個(gè)季度我們公司虧損了,但是第一季度我們有預(yù)交企業(yè)所得稅,會(huì)不會(huì)要退稅,我覺得退稅麻煩
老師,請(qǐng)問(wèn)下我今年第三季度繳納了所得稅,要是到明年匯算時(shí)虧損的,我交的第三季度的稅款會(huì)不會(huì)退?
你好。老師,請(qǐng)問(wèn)第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師,我想問(wèn)下,假如第一和第二季度都有利潤(rùn)都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤(rùn)還小于第二季度的利潤(rùn),會(huì)不會(huì)在第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,要退稅
老師我想問(wèn)一下,我們以前年度是有虧損的,今年第一季度的時(shí)候,還沒有匯算清繳,所以第一季度,我交了所得稅,這個(gè)季度沒交,第一季度的稅年底不想退,請(qǐng)問(wèn)我到年底該咋辦呢呢
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
前三個(gè)季度不用管,是嗎,看最后一個(gè)季度是嗎
對(duì),因?yàn)榍皫讉€(gè)季度也無(wú)法退稅呢,匯算清繳以后才能退稅呢
謝謝老師,感謝
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)