應(yīng)該是需要改21年報表的呀
問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因為是小規(guī)模季報,所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報,然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個背景,然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣,前面的會計就直接做了抵扣分錄(還是簡略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報減免的賬,和21年第一季度增值稅申報減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個分錄和圖三分錄的問題。
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進(jìn)項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
然后增值稅從2019年改報表改到2023年,19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975,抵減了,現(xiàn)在欠增值稅162822.24元,附加稅23135.69元,抵減了滯納金23875.09元,這錢公司沒錢,交不了,報表都改了,這個賬上分錄用寫嗎,還是不要體現(xiàn),到時候繳納時做賬
后增值稅從2019年改報表改到2023年,19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975,抵減了,現(xiàn)在欠增值稅162822.24元,附加稅23135.69元,抵減了滯納金23875.09元,這錢公司沒錢,交不了,報表都改了,這個賬上分錄用寫嗎,還是不要體現(xiàn),到時候繳納時做賬,帶金額的詳細(xì)分錄幫寫一下
之前2021年,天然氣沒進(jìn)項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
22年的呢?匯算清繳審計報告要不要重新做
如果22年的賬重新做了,估計審計報告也是要重新做的哈
如果22年的賬重新做了,估計審計報告也是要重新做的哈?什么是重新做?暫時還沒有動21年22年的
老師的意思改了21年的報稅更正,相對應(yīng)的分錄做到當(dāng)年,審計報告重新做???
22年的賬重新做的,如果需要做財報審計的話,前面審計報告肯定沒用了呀
現(xiàn)在21年的賬還沒動呢.22年的賬也沒動
做23年加計抵減匹配不上,這個怎么弄
進(jìn)項稅加計抵減5%
由于之前21年22年沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出
先把21.22年申報表改了吧
因為后面報表是關(guān)聯(lián)的前面報表的數(shù)據(jù)
那改好之后,賬做到今年2023年吧,然后審計報告不要重做了吧
如果當(dāng)年報表有變動,一般是需要重新做審計的哈,如果覺得變動不大,可以不重新,就要看你們單位的具體情況了哈
好的,那分錄是做到23年還是當(dāng)年。
分錄應(yīng)該是做到當(dāng)年的哈 同學(xué)
有的老師說做到23年,我也不懂
我想賬跟申報表是一致的吧
做到當(dāng)年更累人,但是日后會容易看懂,做到2023年會省事一點,但是日后查賬累
看你們情況哈同學(xué)