您好,1.21年的申報表,更正申報 2.在23年做分錄更正即可。

老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
老師,您好。3月份的時候,稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,當時轉(zhuǎn)出的時候,是在每年的12月份增值稅報表中進行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時調(diào)減嗎?
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,怎么處置,好像要交滯納金?怎么處理這個問題
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當年的數(shù)據(jù)
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么改當年的數(shù)據(jù),從21年改到現(xiàn)在2023年嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
21年的申報表,更正申報,所有月份都要更正嗎?22年也是一樣吧
您好,只更正當月就可以了。
就是21年22年都沒有進項轉(zhuǎn)出都要每個月更正報表,要去大廳嗎?所得稅匯算清繳也要重新做嗎?審計報告那些
您好,需要更正,到大廳更正。匯算哪些不需要重新做了的。
審計報告需要重新做嗎
只更正當月就可以了。老師說的不詳細
您好,審計報告不需要重新做。是的,那個月有錯,就更正那個月的申報表即可。
為啥審計報告不需要重做,數(shù)據(jù)對不上了
您好,23年做更正分錄即可的呢、
21年22年分錄不改對吧
21年22年不更正分錄嗎?進項抵扣不行呀?匹配不上,有個加計抵減
21年和22年都關(guān)賬了,改不了了的呢。
只能在23年更正的呢
老師,我們在23年更正分錄,那個增值稅加計抵減的又對不上了,制造業(yè),減去那筆21.22年進項轉(zhuǎn)出才對的上,可是稅務(wù)局說為啥這么做,后來老師說讓每個月進項轉(zhuǎn)出,
意思報稅要更正,做賬在今年做,關(guān)鍵人家問加計抵減的問題就是要你調(diào)之前的報稅是吧?
您好,你們增值稅更正申報了嗎?
還沒有哦
哦懂了,更改了就不存在這個問題了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,身體健康。