滯納金估計稅務(wù)局看到了是要交的哈
請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
二莉老師在嗎 這個問題跟您請教下 請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
老師,你好,20年12月該進項轉(zhuǎn)出30000的沒操作進項轉(zhuǎn)出,21年11月還抵扣了1000,增值稅為0(本來要交1000的),現(xiàn)在22年4月才知道這個事情,然后該進項轉(zhuǎn)出的30000只剩29000了 ,之前該交1000增值稅沒交,現(xiàn)在可以怎么處理
老師你好問一下這個貸方1220.82怎么處理,我公司交稅這些都沒問題,現(xiàn)在有個余額,結(jié)不平,怎么處理才能平,之前交稅這些都沒問題,就是上年財務(wù)人遺留下來的問題?應(yīng)該怎么處理,轉(zhuǎn)那個科目?
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,怎么處置,好像要交滯納金?怎么處理這個問題
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
安裝班組現(xiàn)想開個體,做核定征收,但今年有在其他公司申報工資,那么這種情況開個體,對個體的稅收有什么影響?特別是個稅?
出納單據(jù)應(yīng)如何規(guī)范管理?經(jīng)常都是微信等支付,并無發(fā)票或單據(jù),我是大股東,即做出納還兼會計。單據(jù)方面比較頭疼,求老師詳細解答。
公司支付給非全日制員工的工資需要給這些非全人員申報個稅嗎
老師,我問下出口產(chǎn)品不在經(jīng)營范圍內(nèi)的可以嗎?是銷售產(chǎn)品附帶的勞保用品和一些工具配件。
憑證封面必須要買牛皮紙的封面嗎?就A4打印的封面裝訂可以嗎?有相關(guān)要求嗎?
公司有多個股東,收到他們轉(zhuǎn)入的注冊資本時,已記分錄:借銀行存款,貸實收資本-××股東,后面發(fā)現(xiàn)股東多打了注冊資本,請問我現(xiàn)在借方用哪個科目把多錢轉(zhuǎn)入貸方資本公積-資本溢價里
老師,公司要注銷,但是法院還有1個員工要賠償?shù)陌缸?,已開庭判決沒下來,可以注銷嗎
老師你好,我想讓你幫我解讀一下季度企業(yè)所得稅的表。比如我要報的是第二季度的企業(yè)所得稅的季報。我標(biāo)注出來的,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是怎么取值的?
之前2021年,天然氣沒進項轉(zhuǎn)出,用于廚房的,不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,因為有增值稅加計抵減,要改21年報表嗎?改成每個月進項轉(zhuǎn)出嗎?請老師正面回答問題
增值稅有問題的話是要改報表的呀
請老師正面回答問題
到底怎么改,21年22年都要改嗎?
進項轉(zhuǎn)出每個月要改還是放到12月份一起改?
應(yīng)該是只要改當(dāng)月的哈??
21年的,22年轉(zhuǎn)出放到23年做的憑證
老師能不能說詳細點,不懂
后面月份在稅務(wù)局大廳的電腦上那個進項稅的數(shù)字會自動帶出來的哈? 你也可以問下12366哈
要改21年和22年的嗎
增值稅報表應(yīng)該是要改呀? ?同學(xué)??
老師,請您回答我的問題啊???
請正面回答
增值稅要改當(dāng)年的哈
后面年份的估計稅務(wù)局大廳也會要你填表格,但是是在他們電腦上自動帶出來的數(shù)據(jù)哈