您好,2個賬套的利潤表和負債合并列示就可以,利潤表的凈利潤在負債表的未分配利潤里, 只是咱公司有經(jīng)營,有資產(chǎn)的,負債表的余額不會是0呀
子公司注銷,所以子公司資產(chǎn)負債表期末數(shù)全部為O,不參與合并,母公司資產(chǎn)負債表上 因為這個月子公司還有數(shù)據(jù) 資產(chǎn)6。應(yīng)付賬不需要付了506,實收資本100,未分配利潤-600,這些數(shù)據(jù)直接和母公司的相加體現(xiàn)在合并報表上嗎? 疑問就是這些數(shù)據(jù)不知道怎么做分錄,體現(xiàn)到合并報表上。
請問老師,關(guān)于賬套合并問題。 同一個老板控股了A、B公司,業(yè)務(wù)交叉、人員交叉、共同管理,我也是這兩個公司的財務(wù),但因A公司有其他合伙人,所以針對A、B公司各自設(shè)立賬套做賬。 現(xiàn)A公司的合伙人撤資不合作了,成為了我們老板全資控股并運營的。老板讓我把A公司的賬并到B公司一起做即可,以前都是分開做的。 我的問題是,對于老板來說都是內(nèi)賬不用區(qū)分哪些公司,但在賬套合并操作層面上,我不清楚能否這么做,因為B公司的賬套都做了幾年了,好像也找不到合并的功能
老師,我們公司原來分兩個賬套核算,現(xiàn)在要合并到一起,被合并賬套怎么做賬能把資產(chǎn)負債表期末余額都做成0,利潤表怎么體現(xiàn)?
老師!我一個公司2個賬戶,一個中行,一個建行,原來都是分開做賬,申報財務(wù)報表是合并一塊的,現(xiàn)在想把這2個賬套合并一塊,現(xiàn)在問題是中行未分配利潤、銀行存款、短期借款都有余額,不想要中行這個賬套了。是手工賬
請問一下老師 公司是今天6月切戶 之前一直有賬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)私人會計之前給公司做的賬中5月份的資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤 不等于 年初余額+凈利潤 中間差58443.34元 現(xiàn)在之前的會計也找不到了 想問一下怎么調(diào)賬能把賬調(diào)成 資產(chǎn)負債表中的期末未分配利潤=本年利潤表中的凈利潤+資產(chǎn)負債表中的年初未分配利潤?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數(shù)是啥意思?
有財務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?