你好,那您不需要認(rèn)證等抵扣時(shí)再認(rèn)證?,F(xiàn)在進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
老師,我公司是一般納稅人,前半年可能都沒有業(yè)務(wù)需要開9%的發(fā)票,但是現(xiàn)在買材料有13%的進(jìn)項(xiàng)稅票,我可以先不認(rèn)證,到開票出去的時(shí)候需要抵扣再認(rèn)證嗎?
我是一般納稅人 收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)支付錢 但半月沒收入, 進(jìn)項(xiàng)怎么處理?借貸是什么,后期要是抵扣我怎么借貸, 本月我要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人,2022年進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是成本沒有入賬,今年2023年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師 我是一般納稅人,今年沒有收入,但是有一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年暫時(shí)沒抵扣,我怎么做賬? 我也沒認(rèn)證 我需要先認(rèn)證嗎? 賬務(wù)處理借貸。
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
1明年還能認(rèn)證嗎?認(rèn)證有時(shí)間期限嗎? 2比如有一張服務(wù)費(fèi) 這個(gè)月做賬: 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?? 貸銀行存款 3等明年需要認(rèn)證的時(shí)候,我勾選了認(rèn)證, 賬務(wù)處理借貸是多少,全套借貸是什么。
你好 1可以 沒有 2對(duì)? 3借進(jìn)項(xiàng),貸待認(rèn)證