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老師,一般納稅人,2022年進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是成本沒有入賬,今年2023年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理

2023-05-24 16:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-24 16:18

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ?? 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶9675 追問 2023-05-24 16:21

1、調(diào)整2022年利潤(rùn)分配, 2、2023年可否直接入成本結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-05-24 16:26

計(jì)入23年的成本要做納稅調(diào)增的

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借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ?? 貸:應(yīng)付賬款
2023-05-24
你好,那您不需要認(rèn)證等抵扣時(shí)再認(rèn)證?,F(xiàn)在進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
2023-12-29
你好。小規(guī)模時(shí)進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。然后小規(guī)模時(shí)要是紅沖還是開紅字發(fā)票就是做原來的負(fù)數(shù)分錄就行了。
2024-01-05
你好,可以的,這個(gè)材料發(fā)票屬于哪一年的成本?附加稅的影響,你的匯算清繳,匯算清繳納稅調(diào)減。
2023-04-15
您好,1.這個(gè)材料沒有入賬也沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是我們申報(bào)的增值稅和賬上的進(jìn)項(xiàng)有點(diǎn)對(duì)不上,在1月入賬,1月份申報(bào)的增值稅表里就對(duì)上了。 2.附加稅影響利潤(rùn),理論上要更正2022年度的匯算清繳報(bào)表的,但金額不大,稅務(wù)也不會(huì)查這么細(xì)的
2023-04-15
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