你好,同學(xué), 增值稅按照實際銷售開票計入的
請問老師,小規(guī)模納稅人的季度增值稅怎么做計提分錄?
老師,小規(guī)模納稅人二季度沒有賬沒有計提增值稅,三季度繳納了400的增值稅,怎么做賬?
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅4季度怎么計提?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4季度報稅,增值稅是負(fù)數(shù),因為紅沖了3季度的發(fā)票,請問4季度的印花稅怎么報呀
請問小規(guī)模納稅人季報增值稅計提怎么做賬
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
怎么寫計提分錄
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
交增值稅怎么做?開的專票
繳納的時候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
計提怎么做
計提,就是上面老師寫的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
噢,那為啥利潤表里沒有應(yīng)交稅費(fèi)這個呢?不能抵減利潤嗎?
因為增值稅是流轉(zhuǎn)稅,不計入企業(yè)利潤表損益科目
附加稅計入嗎?
為什么流轉(zhuǎn)稅不計入利潤表?
老師,您給看看這個問題!
附加稅計入 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅
流轉(zhuǎn)稅因為時買方承擔(dān)的,賣方代繳納,所以不計入利潤表