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老師,我們是小規(guī)模納稅人,4季度報(bào)稅,增值稅是負(fù)數(shù),因?yàn)榧t沖了3季度的發(fā)票,請(qǐng)問4季度的印花稅怎么報(bào)呀

2024-01-11 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 12:46

你好,印花稅負(fù)數(shù)沒法報(bào),你有申報(bào)期就先0報(bào)

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你好,印花稅負(fù)數(shù)沒法報(bào),你有申報(bào)期就先0報(bào)
2024-01-11
附加稅不用做 收入和增值稅原分錄u負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023-10-17
同學(xué),你好 按照負(fù)數(shù)填寫,如果申報(bào)不通過,需要去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2023-07-04
根據(jù)第四季度打印的發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額申報(bào)
2024-01-08
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個(gè)月才開紅字發(fā)票,不影響上個(gè)月的增值稅申報(bào)。 本月的 2.消費(fèi)稅及附加申報(bào)表的時(shí)候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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