 
                            可以的,可以代出來(lái)的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)老師,員工個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息10月份才填寫,個(gè)稅申報(bào)從1月份就在報(bào)的,那么附加扣除能追溯到1月嗎?
個(gè)稅9月份填了專項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在申報(bào)了8月份的個(gè)稅,能扣除嗎?
老師,員工的專項(xiàng)附加扣除等1月份把12月的個(gè)稅報(bào)完之后再添加23年的信息可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在 10 月份 填寫專項(xiàng)附加 2023 年扣除,要到下個(gè)月申報(bào) 10 月份才能專項(xiàng)附加扣除嗎
老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除24年1月份填上,可以抵23年的不
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


老師,我讓員工選的是扣繳義務(wù)人代扣代繳。這樣1月份申報(bào)不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅吧,不想整退稅
可以的啊,有抵扣的可以啊。
好的,老師
不用客氣,工作愉快