能修改的最好還是修改,反結(jié)賬修改,然后你申報(bào)的數(shù)據(jù)也去修改。
老師你好,我想問下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
老師,請(qǐng)問,我們老板開了很多家公司,其他公司房租我們幫付,后期不歸還我們,我們?cè)趺刺幚砟??我們做教育幼兒園的,工資都是對(duì)公轉(zhuǎn)的,超了5000的又沒申報(bào)個(gè)稅,還有外教的都上萬的工資也是對(duì)公轉(zhuǎn)的。員工社保都沒購買,該怎么處理賬務(wù)合理呢?
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
請(qǐng)問一個(gè)公司之前的賬做的很亂,現(xiàn)在讓我做,財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)數(shù)據(jù)都沒有,初始數(shù)據(jù)一個(gè)都沒有,怎么做賬呢,但是我查了一下個(gè)人所得稅申報(bào),去年是都有申報(bào)一個(gè)員工工資的,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)表上一個(gè)財(cái)務(wù)弄的數(shù)據(jù)都是0,現(xiàn)在我咋做賬,年底匯算清繳我咋做
老師,我們公司的賬務(wù)1-7月份的數(shù)據(jù)全部代賬做的,很多收入都沒有做,都是季度沒有超過30萬,納稅申報(bào)表也填了,現(xiàn)在問題是賬上掛了很多數(shù)據(jù),是重新申報(bào)么??還是怎么處理呢???
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
現(xiàn)在就老火呀,很多數(shù)據(jù)都沒有做,如果我每個(gè)月每個(gè)月去反結(jié),或者是季度反結(jié),軟件都換了兩次,
那做不了的話,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上下一個(gè)月申報(bào)
如果補(bǔ)上個(gè)月的話,我們就超過了30萬,就要按1%交稅,關(guān)鍵是如果按實(shí)際月份的話,是沒有超
那你們這種情況下自己選擇吧 不想多交稅的話,你就修改之前的。