是的,收到的普通發(fā)票。入賬不需要把進項稅單獨做出來

老師,一般納稅人開普通發(fā)票給小規(guī)模,那進項是不是要轉(zhuǎn)出?
老師,我單位是小規(guī)模,普票不交稅的,做分錄的時候還需要把應(yīng)交增值稅單獨列出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人普通發(fā)票做賬是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 免稅的還需要體現(xiàn)出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人,收到的普通發(fā)票。入賬不需要把進項稅單獨做出來吧?
老師,小規(guī)模納稅人進項不需要單獨體現(xiàn)在賬里是吧
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?
比如辦公費不含稅金額150,稅額1.5,價稅合計151.5 那我借:管理費用辦公費151.5 貸:現(xiàn)金151.5 就可以了是嗎老師
是的,就是那樣做的哈