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老師,轉(zhuǎn)出多交的增值稅分錄,貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2023-12-27 16:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27
你好, 同學(xué)。 這是按月末要交的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄處理,如果要有交的就是二分錄。 如果進(jìn)項(xiàng)在于銷項(xiàng),不交,是負(fù)數(shù), 就用一分錄處理的
2020-12-10
你好,轉(zhuǎn)出多交的增值稅,是這樣做分錄的
2023-12-29
你好;? ?你 直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅? 明細(xì)來體現(xiàn)你留抵部分即可 。? 實(shí)際中很少用轉(zhuǎn)出多交增值稅的??
2022-04-26
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí), 1、當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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