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老師,我們公司是物業(yè)公司,有業(yè)主要求補(bǔ)開2018年到2023年這期間交的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,以前收的物業(yè)費(fèi)沒開發(fā)票的,都按未開票收入入賬報(bào)稅了,現(xiàn)在補(bǔ)開的發(fā)票,怎么入賬報(bào)稅?還是不做賬不報(bào)稅?

2023-12-27 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 11:45

同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以 開發(fā)票要做賬的

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快賬用戶7999 追問(wèn) 2023-12-27 11:52

以前都按未開票入賬了,再重復(fù)入賬,不是虛增收入嗎?如果每個(gè)業(yè)主都這么要求開以前的發(fā)票,又在當(dāng)期確認(rèn)收入,又把幾年前的收入又確認(rèn)一遍收入,那不是亂套了?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 12:00

之前的未開票收入要先紅沖

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快賬用戶7999 追問(wèn) 2023-12-27 14:33

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-27 14:34

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶7999 追問(wèn) 2023-12-27 14:36

以前已按未開票收入報(bào)稅納稅了,補(bǔ)開的就不用報(bào)稅了吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 14:40

未開票收入負(fù)數(shù)沖抵了開票的藍(lán)字 所以不用交

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同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以 開發(fā)票要做賬的
2023-12-27
一、增值稅申報(bào)欄次 小規(guī)模物業(yè)公司補(bǔ)開去年已交稅的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)今年第三季度增值稅時(shí),應(yīng)將補(bǔ)開發(fā)票金額填寫在 “稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額” 欄次或 “稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額” 欄次(具體根據(jù)實(shí)際開具的發(fā)票類型確定),同時(shí)在備注欄注明 “補(bǔ)開去年發(fā)票”。 因?yàn)橐言谌ツ杲欢?,此次申?bào)需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,避免重復(fù)征稅。一般情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理,可能會(huì)要求提供去年交稅的憑證等相關(guān)資料。 二、企業(yè)所得稅處理 對(duì)于補(bǔ)開去年發(fā)票的收入,在企業(yè)所得稅方面不能直接剔除這部分收入。 企業(yè)所得稅是按年度匯算清繳的,去年的收入已在去年的企業(yè)所得稅申報(bào)中進(jìn)行了處理。今年補(bǔ)開發(fā)票后,如果會(huì)計(jì)處理上將這部分收入再次計(jì)入今年的收入,會(huì)導(dǎo)致收入重復(fù)計(jì)算。 解決方法是通過(guò)賬務(wù)調(diào)整,將補(bǔ)開發(fā)票的收入沖減今年的收入,并在賬務(wù)處理說(shuō)明及企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表的相關(guān)附表中詳細(xì)說(shuō)明情況,如在 “納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表” 中對(duì)該筆收入進(jìn)行調(diào)整說(shuō)明,解釋該收入實(shí)際為去年已確認(rèn)收入且已繳納企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)開發(fā)票不應(yīng)重復(fù)計(jì)入今年的應(yīng)稅收入
2024-10-08
你給他可以開的,然后紅沖以前年度的收入,然后做發(fā)票的。
2021-03-21
您好 這個(gè)不匹配是正常的 沒事的 給稅務(wù)說(shuō)明就可以了
2020-11-16
你好這個(gè)開發(fā)票你申報(bào)時(shí)候減掉未開發(fā)票 再去交稅就可以
2021-06-17
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