可以開發(fā)票,再做負(fù)數(shù)申報
我們小規(guī)模公司,之前有個客戶轉(zhuǎn)錢過來,沒要發(fā)票,個人轉(zhuǎn)過來簽的和人合同,現(xiàn)在幾個月過后想問我要開公司發(fā)票,我已經(jīng)無票收入申報過了,還能開嗎
#提問#請問老師,物管公司之前給業(yè)主開的物管費(fèi)收據(jù),現(xiàn)在過了4,5年了,有個業(yè)主幾年沒見交物管費(fèi),現(xiàn)在交的時候要求把幾年前交的物管費(fèi)都要開正式發(fā)票,這個可以開嗎?
物業(yè)公司的項目上產(chǎn)生了維修費(fèi),這個維修費(fèi)可不可用物業(yè)公司給業(yè)主開發(fā)票,之前物業(yè)公司沒有開過
老師,物業(yè)公司的業(yè)主要求我們現(xiàn)在補(bǔ)開2021年已繳納的臨停費(fèi)發(fā)票給他,請問我們現(xiàn)在能補(bǔ)開以前年度收入發(fā)票給他嗎?我們以前已做無票收入
您好,老師,我們公司的租金現(xiàn)在開過來的發(fā)票銷售方公司的名稱不是以前開過來的那個公司的名字。物業(yè)把這發(fā)票發(fā)給我,讓我把錢打到現(xiàn)在這個物業(yè)公司公賬上,這是可以的嗎?我們也是把款打到現(xiàn)在開票過來的這個公司上也不可以嗎?誰開票過來打款到誰賬上一致就可以了嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=