您好 這個(gè)不匹配是正常的 沒(méi)事的 給稅務(wù)說(shuō)明就可以了
我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),要問(wèn)問(wèn),物業(yè)公司預(yù)收了一年的物業(yè)費(fèi),又開(kāi)具了發(fā)票給業(yè)主,報(bào)稅時(shí)又要按照開(kāi)票金額報(bào)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和報(bào)稅收入不匹配怎么辦
老師好,問(wèn)一下物業(yè)公司收取的物業(yè)費(fèi)按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偸杖?,但開(kāi)票是按照一年的物業(yè)費(fèi)金額開(kāi)的,相當(dāng)于是本月只是確認(rèn)本月一個(gè)月的收入,還有11個(gè)月是預(yù)收,報(bào)增值稅的時(shí)候開(kāi)票金額是全報(bào)的,以后又有分?jǐn)偅@怎么辦
麻煩問(wèn)一下,物業(yè)公司,只有開(kāi)物業(yè)費(fèi)發(fā)票的權(quán)限,但是收電費(fèi)了,業(yè)主需要開(kāi)具收電費(fèi)發(fā)票怎么辦,電費(fèi)是按1.2收的,電力局收費(fèi)是1收的,電力局每個(gè)月給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票,但是不單獨(dú)給哪一戶(hù)業(yè)主開(kāi),應(yīng)該怎么辦
物業(yè)公司2021.12.1日預(yù)收2022一年的物業(yè)費(fèi)10萬(wàn)元,并且開(kāi)具了發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)要怎么填列?
老師好,我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),想咨詢(xún)一下,物業(yè)公司要轉(zhuǎn)公共收益給業(yè)主委員會(huì),但是公共收益物業(yè)公司已經(jīng)全額交稅申報(bào)收入,現(xiàn)在又要把一部分轉(zhuǎn)給業(yè)主委員會(huì),但是業(yè)主委員會(huì)沒(méi)有發(fā)票,只有收款收據(jù),請(qǐng)問(wèn)給如何做賬
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那我每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎
您說(shuō)的是增值稅申報(bào)嗎?
因?yàn)榈奈沂杖胫袝?huì)包括本年收往年的欠收,本年收本年的,還有預(yù)收下一年的
您說(shuō)的是增值申報(bào)還是企業(yè)所得稅申報(bào)
是的 增值稅申報(bào)
增值稅申報(bào) 您填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候不是根據(jù)開(kāi)票金額填寫(xiě)的?
里面不是有已開(kāi)票未開(kāi)票么
已開(kāi)票就是按照開(kāi)票金額自動(dòng)帶出,未開(kāi)票不是要自己填寫(xiě)
那您已經(jīng)按開(kāi)票總額填寫(xiě)了收入 現(xiàn)在就不需要再填寫(xiě)了啊
也就是說(shuō)我只要按開(kāi)票金額報(bào)稅,未開(kāi)票的就暫時(shí)不用報(bào),等年底在申報(bào)
您當(dāng)期有未開(kāi)具發(fā)票收入 是對(duì)應(yīng)當(dāng)期產(chǎn)生的收入?
嗯嗯 是的
但是我必須在我的收入里區(qū)分出本年收往年的欠收,本年收本年的,還有預(yù)收下一年的,才能分得出未開(kāi)票的
您前面追問(wèn)了一句 沒(méi)看見(jiàn)您追問(wèn)的那句 未開(kāi)具發(fā)票收入 是要自己在增值稅附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次填寫(xiě)?
前面回答了一句 是的,但是我必須在我的收入里區(qū)分出本年收往年的欠收,本年收本年的,還有預(yù)收下一年的,才能分得出未開(kāi)票的
已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票的 就不需要再填寫(xiě) 當(dāng)期的收入沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 就填增值稅附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次 然后賬上對(duì)應(yīng)確認(rèn)當(dāng)期的收入 本年收往年的欠收?本年收本年的,還有預(yù)收下一年的, 您說(shuō)的是賬務(wù)處理 還是增值稅申報(bào)
報(bào)稅和賬務(wù)處理都要
預(yù)收的進(jìn)入預(yù)收賬款,本年收往年入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,本年收本年的也是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
是這樣處理的啊 本年的 跟前期的 都應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是報(bào)稅 前期已經(jīng)開(kāi)具過(guò)發(fā)票的 就不需要再申報(bào)了 只是本期的收入暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 才需要填未開(kāi)具發(fā)票處理
那我那個(gè)預(yù)收已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的,也是要裹在那個(gè)報(bào)稅金額里面呀
預(yù)收已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的 您前面增值稅已經(jīng)填了數(shù)據(jù) 現(xiàn)在申報(bào)不需要填寫(xiě)啊