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我是物業(yè)公司會(huì)計(jì),要問(wèn)問(wèn),物業(yè)公司預(yù)收了一年的物業(yè)費(fèi),又開(kāi)具了發(fā)票給業(yè)主,報(bào)稅時(shí)又要按照開(kāi)票金額報(bào)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和報(bào)稅收入不匹配怎么辦

2020-11-16 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 11:40

您好 這個(gè)不匹配是正常的 沒(méi)事的 給稅務(wù)說(shuō)明就可以了

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:43

那我每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:43

您說(shuō)的是增值稅申報(bào)嗎?

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:44

因?yàn)榈奈沂杖胫袝?huì)包括本年收往年的欠收,本年收本年的,還有預(yù)收下一年的

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:45

您說(shuō)的是增值申報(bào)還是企業(yè)所得稅申報(bào)

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:45

是的 增值稅申報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:45

增值稅申報(bào) 您填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候不是根據(jù)開(kāi)票金額填寫(xiě)的?

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:47

里面不是有已開(kāi)票未開(kāi)票么

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:48

已開(kāi)票就是按照開(kāi)票金額自動(dòng)帶出,未開(kāi)票不是要自己填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:48

那您已經(jīng)按開(kāi)票總額填寫(xiě)了收入 現(xiàn)在就不需要再填寫(xiě)了啊

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:50

也就是說(shuō)我只要按開(kāi)票金額報(bào)稅,未開(kāi)票的就暫時(shí)不用報(bào),等年底在申報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:50

您當(dāng)期有未開(kāi)具發(fā)票收入 是對(duì)應(yīng)當(dāng)期產(chǎn)生的收入?

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:52

嗯嗯 是的

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:52

但是我必須在我的收入里區(qū)分出本年收往年的欠收,本年收本年的,還有預(yù)收下一年的,才能分得出未開(kāi)票的

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:53

您前面追問(wèn)了一句 沒(méi)看見(jiàn)您追問(wèn)的那句 未開(kāi)具發(fā)票收入 是要自己在增值稅附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次填寫(xiě)?

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:54

前面回答了一句 是的,但是我必須在我的收入里區(qū)分出本年收往年的欠收,本年收本年的,還有預(yù)收下一年的,才能分得出未開(kāi)票的

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齊紅老師 解答 2020-11-16 11:56

已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票的 就不需要再填寫(xiě) 當(dāng)期的收入沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 就填增值稅附表一未開(kāi)具發(fā)票欄次 然后賬上對(duì)應(yīng)確認(rèn)當(dāng)期的收入 本年收往年的欠收?本年收本年的,還有預(yù)收下一年的, 您說(shuō)的是賬務(wù)處理 還是增值稅申報(bào)

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 11:59

報(bào)稅和賬務(wù)處理都要

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 12:00

預(yù)收的進(jìn)入預(yù)收賬款,本年收往年入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,本年收本年的也是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2020-11-16 12:02

是這樣處理的啊 本年的 跟前期的 都應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是報(bào)稅 前期已經(jīng)開(kāi)具過(guò)發(fā)票的 就不需要再申報(bào)了 只是本期的收入暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的 才需要填未開(kāi)具發(fā)票處理

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快賬用戶(hù)9502 追問(wèn) 2020-11-16 12:35

那我那個(gè)預(yù)收已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的,也是要裹在那個(gè)報(bào)稅金額里面呀

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齊紅老師 解答 2020-11-16 12:35

預(yù)收已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的 您前面增值稅已經(jīng)填了數(shù)據(jù) 現(xiàn)在申報(bào)不需要填寫(xiě)啊

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您好 這個(gè)不匹配是正常的 沒(méi)事的 給稅務(wù)說(shuō)明就可以了
2020-11-16
同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以 開(kāi)發(fā)票要做賬的
2023-12-27
你好 安收到的/(1加稅率)做銷(xiāo)售額申報(bào)
2020-08-24
你好,按月做收入就可以,增值稅的時(shí)候是一塊繳納
2021-01-05
同學(xué)你好 業(yè)委會(huì)給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票嗎
2023-06-07
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