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收到一張銀行電子承兌 借應收票據(jù)貸應付賬款對方單位,如果開票的時候借應付賬款貸收入銷項, 這個票據(jù)背書轉讓給別人了,銀行收到了對方的回款借銀行貸其他應付款對方單位 這樣對嗎

2023-12-27 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-27 11:24

你好,這樣賬務處理不正確

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:25

那應該怎么樣處理呢老師

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:27

票據(jù)背書轉讓給其他單位,銀行存款應該是其他單位收到的。

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:28

轉入給對方單位后,她們直接把票據(jù)金額打款到銀行了

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:28

兌換成錢了

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:29

你好,如果你的單位是收到貨款:借:應收票據(jù),貸:主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:30

我們還沒開票呢,等開票了,我就記借應付賬款貸收入銷項

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:31

你好,你說的這種情況,是和其他單位沒有真實的購銷業(yè)務往來是嗎?

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:32

是的,她轉給我們時備注的往來款

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:36

您好,沒太明白您的題意,在第一個環(huán)節(jié)中,您單位是銷售方吧,不應該用應付賬款這個科目。

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:37

我寫錯了是應收賬款

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:38

你好,如果是備注的往來款,即沒有真實購銷業(yè)務往來,這樣操作銀行承兌匯票,是不規(guī)范的。

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快賬用戶5792 追問 2023-12-27 11:38

那怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-12-27 12:31

根據(jù)票據(jù)法的規(guī)定,銀行承兌匯票的背書需要有真實的業(yè)務往來。但是現(xiàn)在您單位的該票據(jù)已經(jīng)背書給其他單位,這一次勉強可以按現(xiàn)有的賬務處理,建議您可以和公司老板或領導溝通,告知如此處理票據(jù)是存在風險的,避免以后再發(fā)生類似業(yè)務。

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