收益是貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
10000開票時(shí)是6.2,中間是6.1,收到時(shí)6.0 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 600 10000開票時(shí)是6.2,中間是6.3,收到時(shí)6.6 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益負(fù)數(shù) 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 30 貸 應(yīng)收賬款 630對(duì)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益—匯兌收益,這里的收益在貸方是什么意思?
應(yīng)收賬款收到外匯后,匯兌損益是一個(gè)負(fù)數(shù),應(yīng)該寫在借方還是貸方。這樣寫是否正確借:銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款匯兌損益
應(yīng)收賬款收到外匯后,匯兌損益是一個(gè)負(fù)數(shù),應(yīng)該寫在借方還是貸方。這樣寫是否正確。匯兌損益是否要用紅字寫。借:銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款匯兌損益
出口單位的 應(yīng)收帳款匯兌損益,收益是貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 還是記入營(yíng)業(yè)外收入啊
您好,請(qǐng)教一下,我們公司有一條新的大型游輪,正在建造和裝修,屬于在建工程,還沒有完工,預(yù)計(jì)9月份完工才能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在船上產(chǎn)生了一些費(fèi)用,這些費(fèi)用不屬于在建工程,那我應(yīng)該計(jì)入什么科目比較好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 比如船上采購(gòu)了一些礦泉水 垃圾袋 潔廁靈之類的 這種要怎么記賬?
#提問,老師助理會(huì)計(jì)師證書有電子版的嗎?
老師,公司被騙錢,付出去的,收不回來了,記到哪里
老師咨詢一下以下業(yè)務(wù)是否涉及三流不一 有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 有個(gè)建筑工程,簽合同、實(shí)際做 開發(fā)票是承包商的總公司(在廣西),收款是分公司(在廣州),本企業(yè)取得發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,注會(huì)怎么搭配考試合適?先考哪幾門?
老師,我想問問,我們公司從國(guó)外采購(gòu)4件樣品,貨款直接支付給國(guó)外廠家,但樣品是工作人員直接從國(guó)外帶回來的,沒有報(bào)關(guān),也沒有交納關(guān)稅,那這個(gè)樣品作為固定資產(chǎn)能稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)評(píng)估后價(jià)值比賬面少,怎么調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
單位是兩個(gè)股東,有個(gè)股東歲數(shù)大啦,現(xiàn)在想變成一人股東,可以嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),小規(guī)模公司,交物業(yè)費(fèi)贈(zèng)送米面油,購(gòu)進(jìn)米面油的會(huì)計(jì)處理哪個(gè)對(duì)
老師美元入資導(dǎo)資本金賬戶,由于匯兌損益轉(zhuǎn)入人民幣賬戶,兩個(gè)金額不一致以哪個(gè)金額為準(zhǔn)作為實(shí)收資本數(shù)額,謝謝