同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的????
10000開票時是6.2,中間是6.1,收到時6.0 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 60 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10 貸 應(yīng)收賬款 600 10000開票時是6.2,中間是6.3,收到時6.6 借:應(yīng)收賬款 620 貸:主營業(yè)務(wù)收入 620 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益負(fù)數(shù) 10 貸 應(yīng)收賬款 10 借 銀行存款 66 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 30 貸 應(yīng)收賬款 630對
收到外匯貨款。銀行存款按6.8805記賬。應(yīng)收賬款按6.8717記賬。那匯兌損益應(yīng)該在借還是貸
應(yīng)收賬款收到外匯后,匯兌損益是一個負(fù)數(shù),應(yīng)該寫在借方還是貸方。這樣寫是否正確借:銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款匯兌損益
應(yīng)收賬款收到外匯后,匯兌損益是一個負(fù)數(shù),應(yīng)該寫在借方還是貸方。這樣寫是否正確。匯兌損益是否要用紅字寫。借:銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款匯兌損益
進(jìn)出口企業(yè),收到結(jié)售匯水單結(jié)匯時金額大于應(yīng)收賬款金額,借:銀行存款(人民幣戶) 214 匯率差額 財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益—匯兌收益 —7 貸:銀行存款(外幣戶) 207 請問以賬務(wù)處理正確嗎?遇到匯兌收益時在借方負(fù)號表示,損失時在借方用正號表示,這里財(cái)務(wù)費(fèi)用借方正數(shù)負(fù)數(shù)怎么理解?請老師講解一下
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會退的。這個分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時報送的年報要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個稅,預(yù)繳怎么報,比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個人貨物,個人支付公司1萬,確定不開給個人發(fā)票,但是個人支付的是第三方平臺,平臺收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請問①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請問- 企業(yè)與其他單位或個人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個人的利潤,也通過“應(yīng)付利潤”科目核算。 這應(yīng)付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對方嗎?還是只能通過分紅的方式申報20%的個稅給對方 謝謝老師