同學(xué)你好 這個(gè)可以的
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個(gè)月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問比如以前我們開過人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開過這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個(gè)開差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開的時(shí)候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個(gè)明細(xì)可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
人力資源公司差額納稅,外派的保安是另一家保安公司提供保安服務(wù),給人力資源公司開發(fā)票。開具發(fā)票的這部分,人力資源可以成本扣除?
老師,我們是人力資源公司,可以給另外一家人力資源公司開差額稅票么,業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,A人力資源公司給我們提供了幾個(gè)員工,然后這幾個(gè)員工的工資也是我們發(fā)的,我們可以給A公司開差額稅票么,專票開一部分,普票開工資,可以這樣開么
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實(shí)際處理過的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒有超過12萬,目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?
請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照?qǐng)?zhí)照注冊(cè)好了,沒有刻章和開通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額15萬交多少個(gè)稅?
@董孝彬老師,你好,請(qǐng)問在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實(shí)收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
老師,我們代賬會(huì)計(jì)說不要?jiǎng)趧?wù)公司給勞務(wù)公司互開差額稅票,也沒有說什么原因,這個(gè)樣操作是容易稅務(wù)稽查么
同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商 可以開全額
老師,你說的開全額,我們是一般納稅人,開全額是要按6個(gè)點(diǎn)還是5個(gè)點(diǎn)開呢,那我們大部分都是工資,那工資的部分也要交稅么,為什么不能互開差額稅票呢
全額開票就是六個(gè)點(diǎn)了
老師,人力資源公司到底能不能互開差額稅票,肯定是少交稅的好啊
同學(xué)你好 符合差額納稅條件的就可以開
意思是,只要我這筆錢有一部分是員工工資,我也有銀行支付工資記錄,是真實(shí)的就可以開差額稅票是吧,不管對(duì)方公司是不是人力資源公司是么?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的