您好,做納稅調(diào)增的
1.某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向甲家電商場(chǎng)銷(xiāo)售電視機(jī)500臺(tái),不含稅售價(jià)為50萬(wàn)元。由于商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量多,廠家給予商場(chǎng)4%的折扣,取得不含稅售價(jià)48萬(wàn)元,貨款全部以銀行存款收訖;(2)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對(duì)外投資,成本價(jià)為10萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格;(3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款30萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用2萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的合法發(fā)票。(4)月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為22萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本2萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該企業(yè)可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納增值稅稅額。
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶(hù)外廣告工程項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)與一建筑公司簽定了施工合同,當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬(wàn),但是一直未開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在財(cái)政審計(jì)結(jié)果出來(lái)了,我去找建筑公司開(kāi)發(fā)票,建筑公司以原來(lái)是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當(dāng)時(shí)未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅等45%的稅金才肯開(kāi)票,說(shuō)業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實(shí)在無(wú)法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問(wèn)下這樣原未開(kāi)票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來(lái)建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費(fèi)和所得稅稅金
某企業(yè)為增值稅一般納內(nèi)稅人,2020年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售貨物一批給大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款180萬(wàn)元、增值稅23.4萬(wàn)元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元,取得貨運(yùn)公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售貨物一批,收取預(yù)收款50萬(wàn)元,尚未開(kāi)具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。(3)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明支付的價(jià)款90萬(wàn)元、增值稅11.7萬(wàn)元。(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)50萬(wàn)元,該產(chǎn)品暫無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)款50萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元(取得普通發(fā)票);當(dāng)月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒(méi)收11月取得的產(chǎn)品銷(xiāo)售包裝物押金收入2.26萬(wàn)元。(7)進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外的買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的場(chǎng)值稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的增值稅繳款書(shū)。(8)銷(xiāo)售2015年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款7000元。計(jì)算銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅
(1)銷(xiāo)售貨物-批給大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款180萬(wàn)元、增值稅2.4萬(wàn)元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元,取得貨運(yùn)公司的普通發(fā)票。(2)采取預(yù)收教方式銷(xiāo)售貨物-批,收取預(yù)收款50萬(wàn)元,尚未開(kāi)具發(fā)票,貨物于下月發(fā)出。11.7萬(wàn)元。3)購(gòu)進(jìn)原材料批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明支付的價(jià)款90萬(wàn)元增值配(4)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)50萬(wàn)元,該產(chǎn)品暫無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(5)購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品-批,支付收購(gòu)價(jià)款50萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元(取得普通發(fā)票);當(dāng)月下旬企業(yè)將該批農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給本單位職工作福利。(6)沒(méi)收11月取得的產(chǎn)品銷(xiāo)售包裝物押金收入2.26萬(wàn)元。(7)進(jìn)口原材料-批,支付給國(guó)外的買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,該貨物的關(guān)稅稅率為20%,已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的增值稅繳款書(shū)。(8)銷(xiāo)售2015年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款7000元。(說(shuō)明:購(gòu)銷(xiāo)貨物涉及的相關(guān)票據(jù)已通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2020年12月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營(yíng)的小企業(yè),夫妻經(jīng)營(yíng),沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)做帳,也沒(méi)有財(cái)務(wù)管理規(guī)范意識(shí),除了大數(shù)額款頂從開(kāi)戶(hù)很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時(shí)購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購(gòu)買(mǎi)的收據(jù)(有的只有購(gòu)買(mǎi)清單沒(méi)有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購(gòu)買(mǎi)清單上沒(méi)蓋公章),沒(méi)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請(qǐng)問(wèn)一下這些爛東西咋處理啊?單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí),老板娘說(shuō)都不知道誰(shuí)是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費(fèi)用沒(méi)入帳,而收入是開(kāi)了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對(duì)不上?請(qǐng)問(wèn)該咋辦?。窟@些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來(lái)后,會(huì)計(jì)要承擔(dān)責(zé)任吧
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢(qián),公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢(qián)需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫(huà)紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶(hù)指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
老師,購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶(hù)銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來(lái),現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
您好,或者更換供應(yīng)商