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老師我想問一下、財務購買固定資產(chǎn)、借其他應付款、貸銀行存款(發(fā)票沒有來)現(xiàn)在想要把這一部分固定資產(chǎn)暫估入帳怎么做呢

2023-12-26 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-26 12:10

借固定資產(chǎn),貸其他應付款。

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:11

那如果后面發(fā)票來了要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:11

借其他預付款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸其他應付款。如果折舊不對的,需要調(diào)整。

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:13

暫估的需要把進項稅算上么

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:14

暫估。按照不含增值稅的來。

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:15

按照不含稅的么、那進項稅額要做么

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:18

對的是的,不做不做不做 暫估不需要考慮增值稅

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:21

好的、后面發(fā)票來了之后把暫估的紅沖正確的入賬固定資產(chǎn)、進項稅是吧

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:23

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:26

那我盤點的時候、對于這一部分資產(chǎn)盤虧了我要怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:27

借:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益累計折舊貸:固定資產(chǎn)有關(guān)部門審批后作營業(yè)外支出借:營業(yè)外支出貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:29

貸:固定資產(chǎn)暫估吧

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:31

對的,對的,是這么做的。

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:38

老師已經(jīng)抵扣的進項稅額怎么做轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:40

你好,你說的轉(zhuǎn)出是什么意思?是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:41

就是發(fā)票已經(jīng)抵扣了、對方要退回

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:41

如果是結(jié)轉(zhuǎn)的,借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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快賬用戶8729 追問 2023-12-26 12:44

不是結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-12-26 12:46

那是什么原因?需要進項轉(zhuǎn)出還是怎么了?

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借固定資產(chǎn),貸其他應付款。
2023-12-26
固定資產(chǎn)可以暫估入賬
2024-03-27
你好,現(xiàn)在車在你單位名下嗎?我是借固定資產(chǎn)貸,其他應收款,長期應付款。
2024-03-28
您好 請問單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-04-13
你好? ?那你就預估入賬 入固定資產(chǎn)去。 不能一直掛預付賬款的。 借固定資產(chǎn)? 進項稅貸 預付賬款。 然后去補折舊哦??
2021-06-09
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