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老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎

2022-04-13 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-13 09:20

您好 請問單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶2806 追問 2022-04-13 09:22

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:23

購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 收到發(fā)票了么?

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快賬用戶2806 追問 2022-04-13 09:25

收到發(fā)票了,但是是支付部分金額的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:30

收到發(fā)票 借 在建工程 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 支付款項 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 請問發(fā)票開全了么?

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快賬用戶2806 追問 2022-04-13 09:30

沒有全開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:38

安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 未開具發(fā)票不含稅金額 收到剩下發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 未開具發(fā)票不含稅金額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2806 追問 2022-04-13 09:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:40

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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快賬用戶2806 追問 2022-04-13 09:44

折舊的話,按著固定資產(chǎn)入賬,如果應(yīng)付賬款暫估有差異,還能調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 09:44

應(yīng)付賬款暫估有差異,還能調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值

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您好 請問單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-04-13
同學(xué),你好,發(fā)票時把之前的暫估款紅沖,在做筆正確入賬
2021-06-12
學(xué)員你好,分錄如下 借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時,借:固定資產(chǎn)14000.貸:預(yù)付賬款7000應(yīng)付賬款7000 借:應(yīng)付賬款7000貸:銀行存款7000
2023-03-02
你這筆分錄不對。預(yù)付款的時候借預(yù)付賬款貸銀行存款。然后工程上用的時候借在建工程貸預(yù)付賬款。 然后沒有付款的。借在建工程貸應(yīng)付賬款。 或者用預(yù)付賬款也行。 然后再付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。 完工,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)是對的。
2023-04-18
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 然后再做借固定資產(chǎn),貸在建工程 是可以的
2023-09-02
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