您好 請問單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師請問:購買一條生產(chǎn)線設(shè)備且需要安裝,分三次付款。安裝前的分錄是不是這樣錄,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,安裝和安裝完畢怎么錄呢,老師就是預(yù)付賬款-在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)這一環(huán)節(jié),不太能理解
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
購買一臺機械,付了50%款,安裝完成,付尾款。支付部分金額時,借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000 支付尾款時,借:固定資產(chǎn)14000.貸:預(yù)付賬款14000.借:預(yù)付賬款7000.貸:銀行存款7000.我的分錄做的對嗎
老師廚房改造設(shè)備工程預(yù)付了一筆款,分錄是不是借預(yù)付賬款一xx公司,貸:在建工程,現(xiàn)完工了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
老師好,在建工程尾款項全部付清,也完工了!會計分錄咋寫呢?我最后尾款結(jié)清做的借其他應(yīng)付款貸銀行存款,然后再做借固定資產(chǎn),貸在建工程?
免抵退稅,公司當(dāng)月進項做增值稅進項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險費,計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯了成投資款,這種可以不用計入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
一般納稅人
購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 收到發(fā)票了么?
收到發(fā)票了,但是是支付部分金額的發(fā)票
收到發(fā)票 借 在建工程 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 支付款項 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 請問發(fā)票開全了么?
沒有全開發(fā)票
安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 未開具發(fā)票不含稅金額 收到剩下發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 未開具發(fā)票不含稅金額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?
折舊的話,按著固定資產(chǎn)入賬,如果應(yīng)付賬款暫估有差異,還能調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值嗎
應(yīng)付賬款暫估有差異,還能調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值