您好,圖中1 2 3個分錄全部紅沖,再做 借:銀行 貸:其他應付款
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師我想問一下2022年跨年開具的建筑服務工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開具發(fā)票的成本,抵扣進行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
老師,我去年收到一張材料專票抵扣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年3月對方說要紅沖這張發(fā)票,我就開了紅字信息表,然后他們又開過來了一張發(fā)票,金額,稅額一模一樣的發(fā)票,那這賬我要怎么做,而且我申報表里面也進項轉(zhuǎn)出了
2022年公戶收到一筆個人轉(zhuǎn)款22萬(轉(zhuǎn)款備注了A公司名稱),代理記賬做的分錄為 借:銀行存款22 貸:其他應付款22 今年他們要求開公司為抬頭的發(fā)票,請問我需要怎么寫分錄
老師,我們22年做的以下分錄,23年這筆款要收回來,不能作為成本,確定為代收代付款,我今年收到錢了該怎么做賬呢?
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項稅,沒有進項稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項稅,這個怎么做賬務處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財務軟件是11月才買的賬信云基礎款,由于剛開始很多功能都不會,所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請問稽查的時候會有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個月補簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費80元,那當天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
跨年了,可以直接紅沖嗎?
進項稅已經(jīng)抵扣了,還需要轉(zhuǎn)出
您好,1.可以呀,我們不是今年才重新確認這個是代收代付么,去年有發(fā)票有合同我們又沒有入錯(也可以把損益科目換成 以前年度損益調(diào)整,然后更正申報2022年所得稅匯繳申報表) 2.要轉(zhuǎn)出,紅沖分錄,進項是負數(shù)
2沖了,我銀行存款就對不起咯,錢是從另一個公司轉(zhuǎn)進來的,我們幫他付的這筆款
您好,我粗心了,2不能紅沖,借方應付賬款 借:銀行? ? 貸:應付賬款? ? 這個分錄做平往來