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老師,我們22年做的以下分錄,收到了對方開具的發(fā)票,23年這筆款要收回來,不能作為成本,確定為代收代付款,發(fā)票也不需要沖紅,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,我今年收到錢了該怎么做賬呢?

老師,我們22年做的以下分錄,收到了對方開具的發(fā)票,23年這筆款要收回來,不能作為成本,確定為代收代付款,發(fā)票也不需要沖紅,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,我今年收到錢了該怎么做賬呢?
2023-12-25 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-25 21:56

您好,圖中1 2 3個分錄全部紅沖,再做 借:銀行 貸:其他應付款

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快賬用戶2584 追問 2023-12-25 22:14

跨年了,可以直接紅沖嗎?

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快賬用戶2584 追問 2023-12-25 22:15

進項稅已經(jīng)抵扣了,還需要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-12-25 22:19

您好,1.可以呀,我們不是今年才重新確認這個是代收代付么,去年有發(fā)票有合同我們又沒有入錯(也可以把損益科目換成 以前年度損益調(diào)整,然后更正申報2022年所得稅匯繳申報表) 2.要轉(zhuǎn)出,紅沖分錄,進項是負數(shù)

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快賬用戶2584 追問 2023-12-25 22:25

2沖了,我銀行存款就對不起咯,錢是從另一個公司轉(zhuǎn)進來的,我們幫他付的這筆款

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齊紅老師 解答 2023-12-25 22:34

您好,我粗心了,2不能紅沖,借方應付賬款 借:銀行? ? 貸:應付賬款? ? 這個分錄做平往來

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您好,圖中1 2 3個分錄全部紅沖,再做 借:銀行 貸:其他應付款
2023-12-25
你好!不是你們的業(yè)務嗎?22年的時候掛了成本和應付賬款?真實業(yè)務是什么?
2023-12-25
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-01-13
你好,確認壞賬就可以了。小企業(yè)會計準則的借營業(yè)外支出貸應收賬款。
2024-07-15
您好這個你開了發(fā)票之后,借,其他應付款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2023-12-19
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