你好 如果是 小型微利企業(yè)(98.8-79.2-10.4-7.6)*5%=800
老師我是有小規(guī)模納稅人如果全年收入90萬(wàn),成本票只有20萬(wàn),那企業(yè)所得稅要繳多少錢?怎么算?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人,去年收入50萬(wàn)。該交多少企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,連續(xù)三年都虧損,合計(jì)虧損4萬(wàn)多,今年有收入了,上半年把虧損4萬(wàn)多彌補(bǔ)上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個(gè)季度郵有收入,收入減費(fèi)用后 這個(gè)季度虧損4千多,報(bào)稅時(shí)候,所得稅用交嗎。我看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)3萬(wàn)多呢,謝謝老師
老師好,小規(guī)模一般納稅人,2022虧損7.6萬(wàn),2023年全年收入98.8萬(wàn),成本79.2萬(wàn),費(fèi)用10.4萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅交多少
公司小規(guī)模納稅人,2023年年度虧損了64萬(wàn) .2024 年1-3月收入100萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)4約申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)2023年的虧損,然后不用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開(kāi)票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開(kāi):廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?