對呀,沒有進項發(fā)票就是按13%全額繳納增值稅就行了。
一般納稅人的外貿(mào)公司,非生產(chǎn)型,取得進項發(fā)票專票以后,發(fā)票如果用來抵扣了就不能進行出口退稅了是吧?那這樣的話,當月的那筆貨款要全額交稅,然后開發(fā)票也要付13個點的稅,到時候出口退稅卻只能退13個點,那這筆業(yè)務豈不是最終還是多付了13個點的稅。
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人申報不開票收入,增值稅主表需要填寫嗎?需要填寫的話是與開票的金額想加調(diào)進去就行嗎?
公司有外貿(mào)進出口,但是沒有開票,也沒有進項,做未開票收入的話是不是要繳納13個點的增值稅,如果有進項抵扣的話是不是可以申請免交,免抵,免退
那沒有進項的話,需要怎么做,金額一直掛賬也不行吧!申報未開票收入的話就要繳納13個點的增值稅是吧!
老師,稅務局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報的,但是稅率有13還有6的,分開 填報的,1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個情況怎么操作,還用在認證一張13的進項嗎,我現(xiàn)在賬上還有進項票
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅