您好,這個(gè)是可以的,正??鄢?/p>

#提問(wèn)#老師,有沒(méi)不用交個(gè)人所得稅或者企業(yè)所得稅的員工福利費(fèi),財(cái)稅2009年3號(hào)文,不是很理解,是說(shuō)的正常的工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,其余補(bǔ)貼就可以稅前扣除嗎?還是福利與工資合并申報(bào)個(gè)稅后,可以稅前扣除?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒(méi)有發(fā)票的,但是報(bào)銷(xiāo)這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷(xiāo)的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司不讓報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi),員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工,做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)表,跟其他的發(fā)票一起支付的,那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還能稅前扣除嗎?
老師 員工勞動(dòng)仲裁后補(bǔ)的加班費(fèi)我作管理費(fèi)用-其他,這個(gè)是可以正常稅前扣除的吧
老師你好,員工出差補(bǔ)助沒(méi)有發(fā)票,是不是可以正常入管理費(fèi)用,這次費(fèi)用可以稅前扣除嗎?如果不能我該怎么做調(diào)整?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶(hù)提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


作為管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出哪個(gè)合適呀
這個(gè)的話(huà),最好是管理費(fèi)用的