 
                            你好是的,直接計(jì)入到管理費(fèi)用的差旅費(fèi)。這個(gè)沒(méi)有發(fā)票可以扣除的,不用調(diào)整。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好!公司員工出差有一部分費(fèi)用拿不到票,我們把這部分沒(méi)有拿到票的費(fèi)用做到差旅津貼和誤餐補(bǔ)助里邊,這樣雖然沒(méi)有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師您好!員工出差按公司規(guī)定取得的出差補(bǔ)助,應(yīng)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?這個(gè)是不是可以不用提供發(fā)票呢,直接在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫(xiě)上補(bǔ)助金額,這樣的操作是不是也可以在稅前扣除呢?
老師好,我們公司目前的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元,含住宿和餐費(fèi),但是目前的餐費(fèi)發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補(bǔ)助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,公司名下沒(méi)有車,員工開(kāi)自己的車出差開(kāi)的抬頭是公司的加油發(fā)票可以入管理費(fèi)用_差旅費(fèi),可以稅前扣除嗎?這種以什么名義入賬
16:35問(wèn)答詳情23:51:09后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束員工出差所報(bào)銷的差旅補(bǔ)貼做賬報(bào)稅時(shí)是否可以全額扣除?娜娜呢52023-07-0316:22發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,員工出差所報(bào)銷的差旅補(bǔ)貼,做賬報(bào)稅的時(shí)候,是可以全額扣除的2023-07-0316:24匯算清繳的時(shí)候是否需要納稅調(diào)增?娜娜呢52023-07-0316:26發(fā)布55次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,差旅費(fèi)補(bǔ)助可以全額扣除的,不用調(diào)整。2023-07-0316:30差旅費(fèi)補(bǔ)助可是沒(méi)有發(fā)票的,也是全額扣除?
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開(kāi)安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開(kāi)給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開(kāi)票寫(xiě)成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來(lái)直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)筷子和削皮刀開(kāi)發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開(kāi)的是5%的專票,所以請(qǐng)問(wèn)該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


差旅補(bǔ)助金額是公司自己內(nèi)部規(guī)定的對(duì)吧,這個(gè)沒(méi)有稅法上的標(biāo)準(zhǔn)吧?
對(duì)的就是單位規(guī)定的這個(gè)數(shù)據(jù)就行了。合理就行。