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請(qǐng)問老師,我們銷售小商品,合作單位定制了一批價(jià)值48000的商品,但開票喊我們開51000,多開了3000,對(duì)方單位平時(shí)要在我們這里拿些小商品,相當(dāng)于先預(yù)存了一部分錢在我們這里,但還沒有下庫(kù)存,等實(shí)際拿小商品的時(shí)候才從這3000里扣,我們開票這51000怎么做賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝

2023-12-22 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-22 08:21

你好,他以后拿什么產(chǎn)品確定嗎?

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快賬用戶2674 追問 2023-12-22 08:30

郭老師,就是不能確定,是在他們拿的時(shí)候下庫(kù),再?gòu)倪@3000里面扣,

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齊紅老師 解答 2023-12-22 08:31

那你當(dāng)時(shí)發(fā)票怎么開的?不開具體的產(chǎn)品名字嗎?

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快賬用戶2674 追問 2023-12-22 08:35

還沒有開出去,比如這批商品實(shí)際是賣1000個(gè),但開票的時(shí)候開的1050個(gè),這樣多開出來的3000元,對(duì)方單位是政府單位,他們有時(shí)候需要在我們這邊拿小商品,單獨(dú)的不好處理,就說先預(yù)存3000在我們這里,等實(shí)際拿商品的時(shí)候從這里面扣

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齊紅老師 解答 2023-12-22 08:37

你好,那你們準(zhǔn)備怎么開?你要是開了的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一樣的,所以你需要確認(rèn)收入,然后暫估成本。

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快賬用戶2674 追問 2023-12-22 08:41

老師,就是覺得有點(diǎn)攪,現(xiàn)在是讓我們多開數(shù)量,把總金額加上去,后期實(shí)際拿了商品再?gòu)倪@多開的金額里扣,后面拿了100的東西,就從3000里扣100出來,這樣的

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齊紅老師 解答 2023-12-22 08:41

我知道的,你現(xiàn)在多開了發(fā)票,你只能確認(rèn)收入,你不知道他具體的哪些產(chǎn)品,先暫估,后期你知道的情況下你再調(diào)整

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快賬用戶2674 追問 2023-12-22 08:51

后期他們拿了商品我們這邊才會(huì)下庫(kù)存,那我現(xiàn)在是怎么做呢?借 應(yīng)收款 貸 主營(yíng)收入?可以體現(xiàn)預(yù)存的這3000嗎?就像預(yù)付租金那樣?稅金按開票確認(rèn)稅金,收入確認(rèn)實(shí)際的,再預(yù)付3000?但借方又是做的應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2023-12-22 08:54

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。

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你好,他以后拿什么產(chǎn)品確定嗎?
2023-12-22
你好,學(xué)員,你是問會(huì)計(jì)分錄嗎?
2024-01-30
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實(shí)際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
你收到發(fā)票做成本費(fèi)用就可以了,用商品兌付?不給你錢?你是給他們商品用來抵費(fèi)用?
2020-08-07
首先,需要對(duì)之前的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理,盡量補(bǔ)充完善相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)和記錄。 關(guān)于開票的稅率,由于您購(gòu)進(jìn)的貨物發(fā)票稅率不同,且部分為免稅,情況較為復(fù)雜。 如果您銷售的是自產(chǎn)自銷的花卉苗木,一般可以享受增值稅免稅政策。 但如果不屬于自產(chǎn)自銷,對(duì)于之前取得 3% 稅率發(fā)票的貨物,現(xiàn)在銷售開具發(fā)票的稅率一般為 13%。 在開具發(fā)票時(shí),應(yīng)按照實(shí)際銷售的貨物名稱、數(shù)量、金額等如實(shí)開具,并根據(jù)上述稅率規(guī)定選擇適用的稅率。
2024-08-21
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