你好,他以后拿什么產(chǎn)品確定嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問一下是什么原因?
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤兀衷趺窗?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
請(qǐng)問老師,我們銷售小商品,合作單位定制了一批價(jià)值48000的商品,但開票喊我們開51000,多開了3000,對(duì)方單位平時(shí)要在我們這里拿些小商品,相當(dāng)于先預(yù)存了一部分錢在我們這里,但還沒有下庫(kù)存,等實(shí)際拿小商品的時(shí)候才從這3000里扣,我們開票這51000怎么做賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,我公司12月銷售小商品賒銷給了合作公司,做了個(gè)無票收入1313元,1月又賒銷了48578元給合作公司,共賒銷49891元給合作公司,開票50000元,多開了109元,這109元商品未下庫(kù),相當(dāng)于這個(gè)月開了無票收入1313的票,加這個(gè)月銷售的48578元的票,剩下109元是多開出來的,對(duì)方公司說以后再拿貨,這個(gè)該怎么入賬呢?我們公司零售小商品,大部分都是無票收入,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
郭老師,就是不能確定,是在他們拿的時(shí)候下庫(kù),再?gòu)倪@3000里面扣,
那你當(dāng)時(shí)發(fā)票怎么開的?不開具體的產(chǎn)品名字嗎?
還沒有開出去,比如這批商品實(shí)際是賣1000個(gè),但開票的時(shí)候開的1050個(gè),這樣多開出來的3000元,對(duì)方單位是政府單位,他們有時(shí)候需要在我們這邊拿小商品,單獨(dú)的不好處理,就說先預(yù)存3000在我們這里,等實(shí)際拿商品的時(shí)候從這里面扣
你好,那你們準(zhǔn)備怎么開?你要是開了的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一樣的,所以你需要確認(rèn)收入,然后暫估成本。
老師,就是覺得有點(diǎn)攪,現(xiàn)在是讓我們多開數(shù)量,把總金額加上去,后期實(shí)際拿了商品再?gòu)倪@多開的金額里扣,后面拿了100的東西,就從3000里扣100出來,這樣的
我知道的,你現(xiàn)在多開了發(fā)票,你只能確認(rèn)收入,你不知道他具體的哪些產(chǎn)品,先暫估,后期你知道的情況下你再調(diào)整
后期他們拿了商品我們這邊才會(huì)下庫(kù)存,那我現(xiàn)在是怎么做呢?借 應(yīng)收款 貸 主營(yíng)收入?可以體現(xiàn)預(yù)存的這3000嗎?就像預(yù)付租金那樣?稅金按開票確認(rèn)稅金,收入確認(rèn)實(shí)際的,再預(yù)付3000?但借方又是做的應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。