您好,這個(gè)的話應(yīng)該不對,所得稅有,但是利潤為啥是負(fù)數(shù)

你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤
老師,請看看這個(gè)七月的資產(chǎn)負(fù)債表,末現(xiàn)金有100萬,未分配利潤有280萬,我想請問一下,未分配利潤可以不分配嗎?可以不交這個(gè)的企業(yè)所得稅嗎? 我看一月份的交企業(yè)所得稅才交了一萬多元。
老師你好!我單位是一般納稅人!季度申報(bào)所得稅!今年9月份開票!當(dāng)月有凈利潤!需要交所得稅!但是10月份申報(bào)時(shí)季度報(bào)表凈利潤為負(fù)數(shù)!不用繳納所得稅!9月份還需要計(jì)提所得稅嗎
老師,我7-9交企業(yè)所得稅2000元,可是我最后這三個(gè)月又虧損了,例如,我1-9月利潤是8000.煩10-12月利潤是負(fù)50000,那么我匯算清繳的時(shí)候,已交的所得稅用調(diào)一下嗎?還交完了就那樣放著不用管?請老師指點(diǎn)
老師,你好!合伙企業(yè)個(gè)數(shù)經(jīng)營所得,1-9月有利潤的交了稅,10-12虧損的,12月份報(bào)經(jīng)營所得不會不退稅,因?yàn)槲覅R算清繳有部分要調(diào)增的,應(yīng)該是不用退稅的
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


老師,你看10月還繳了企業(yè)所得稅,總的都是負(fù)數(shù),怎么還繳了7-9月的企業(yè)所得稅,怎么修改?
對,我感覺這個(gè)利潤表是錯(cuò)了,因?yàn)椴豢赡苡兴枚?
那10月怎么扣了所得稅1560.63呢?那怎么做賬,公賬上10月是扣了稅?
這個(gè)流水上邊,稅款是扣的那個(gè)稅款?
7-9月雖然營業(yè)了,但是總得是虧損,不應(yīng)該繳稅是不?
嗯對,正常是不需要的
對公上扣了1560的稅款
為什么會扣稅呢?
你看一下具體扣的是哪個(gè)稅款?
在稅費(fèi)申報(bào)與繳納里面查???
嗯對,或者銀行流水看看
老師,你看是不是繳了1560.63的稅
他好像報(bào)企業(yè)所得所7-9月,填的是本期數(shù),所以有3萬利潤,繳了1500
怎么辦,更正是不是要退稅,會不會查賬,老火哦
這個(gè)是可以更正的,更正完以后就可以申請退稅
申請退稅會不會著查賬
這個(gè)是不會的,你好的