那就是款和發(fā)票金額不對等
你好,老師,我們公司以前的公賬是記賬公司做的賬,去年交接給我的時(shí)候,給我了一張科目余額表,我按這張科目余額表設(shè)置的期初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張科目余額表中應(yīng)收賬款的余額比實(shí)際業(yè)務(wù)中的余額少了48000元,現(xiàn)在客戶按實(shí)際金額回款,導(dǎo)致我的賬面應(yīng)收賬款余額在了貸方48000元,(實(shí)際款已清)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
老師 想問一下 我剛來一個(gè)公司 她們的賬一直是代理記賬公司在做 我發(fā)現(xiàn)她們的科目余額表 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款掛了好多賬 但是事實(shí)上 負(fù)責(zé)的人說那些應(yīng)收應(yīng)付不存在 都是結(jié)清了 有哪些原因因素 會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)一直掛賬呢
老師,我們外賬交給代理記賬公司做,現(xiàn)在收回來,應(yīng)收貸方余額100萬,應(yīng)付賬款余額在借方70萬,實(shí)際余額都是0,請問,怎么調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付?
老師好,請問A公司一直給我們打款,上個(gè)月我們把發(fā)票開給他了清賬了,我現(xiàn)在做憑證發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬中:應(yīng)收賬款的余額是借方負(fù)數(shù),預(yù)收賬款是貸方正數(shù),兩個(gè)科目的余額加起來是開票的金額 請問我現(xiàn)在憑證貸方怎么寫?
企業(yè)有往來科目的貸方余額,是不是可以理解為是我欠對方的發(fā)票,對方也欠我錢,現(xiàn)在對方不要求我開票了,款項(xiàng)也不結(jié)清了,有什么辦法能把賬平掉嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號(hào),請問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個(gè)體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
都對等的,
那不會(huì)有余額呀,同學(xué)
那你說我現(xiàn)在該怎么辦,主要是開的發(fā)票做收入時(shí)打包做的,收款的時(shí)候又建的2級(jí)明細(xì)科目對應(yīng)著收的款
現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)收賬款2級(jí)明細(xì)科目是貸方負(fù)數(shù)
同學(xué)你還是對應(yīng)下收款和發(fā)票是否金額一致,兩個(gè)明細(xì)一筆筆對
那這種跨年的能處理嗎?
稅都結(jié)轉(zhuǎn)合適了
同學(xué)先找到錯(cuò)誤點(diǎn)在哪里,涉及到損益類用以前年度損益調(diào)整