可以的,沒問題的哈
老師。您好,發(fā)現(xiàn)上一年有收入結轉錯了,今年調賬,金額不大1600元,這個還需要通過以前年度損益科目調整嗎
老師好,跨年的進項發(fā)票轉出 借 以前年度損益調整 貸 進項稅額轉出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調整 這么做 可以嗎
跨年應收票據(jù)科目的金額寫錯了,可以在今年直接調整,不要通過以前年度損益調整科目了吧
老師以前年度的已認證的進項稅額需要做轉出,金額不大,費用計入今年可以嗎?不需要通過以前年度損益調整吧
老師,房地產企業(yè),小企業(yè)會計準則,今年確認以前年度未確認的收入和成本,金額比較大,需要通過以前年度損益調整么,還是直接計入當期損益
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
老師像這種調整的是2021年的增值稅申報表,那是不是調整完2021年以后的所有申報表都需要重新打印呀
涉及到哪些表修改了就要打印相關的報表
只打印2021年的就行嗎?因為進項稅轉出會影響期末留抵稅額,2022年從1月-現(xiàn)在的不發(fā)生變化嗎?
嗯嗯,可以的,只影響當年的就打印修改后的申報表