你好,你這邊是外貿(mào)企業(yè)嗎?
全電發(fā)票,我錄入紅字信息確認(rèn)單,提示藍(lán)字發(fā)票增值稅用途信息標(biāo)簽為待退稅,不允許進(jìn)行紅沖。 是什么意思?
全電發(fā)票,我錄入紅字信息確認(rèn)單,提示藍(lán)字發(fā)票增值稅用途信息標(biāo)簽為待退稅,不允許進(jìn)行紅沖。 是什么意思?
我們開出去的全電發(fā)票要紅沖,我錄入紅字信息確認(rèn)單,提示藍(lán)字發(fā)票增值稅用途信息標(biāo)簽為待退稅,不允許進(jìn)行紅沖。 是什么意思?
我們是銷售方當(dāng)時(shí)開的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點(diǎn)紅字發(fā)票開具還是要先點(diǎn)紅字信息確認(rèn)單錄入呢
這個(gè)問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí),系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我不是外貿(mào)。 對方是
意思是對方出口退稅勾選了嗎?
是的呢,你的理解正確
這個(gè)在哪能查看這個(gè)發(fā)票用作什么用途了嗎?
這個(gè)需要你聯(lián)系對方確認(rèn),因?yàn)槟悻F(xiàn)在紅沖不了,那說明購買方已經(jīng)抵扣了
好的謝謝
全電發(fā)票,對方如果沒有抵扣勾選,也沒有退稅勾選,正常情況我是不是可以直接開紅字信息表注明紅沖
是的呢,你的理解正確的呢
好的謝謝
不客氣,祝你一切順利歐