同學(xué),你好 對方已經(jīng)勾選退稅了
全電發(fā)票,我錄入紅字信息確認單,提示藍字發(fā)票增值稅用途信息標(biāo)簽為待退稅,不允許進行紅沖。 是什么意思?
全電發(fā)票,我錄入紅字信息確認單,提示藍字發(fā)票增值稅用途信息標(biāo)簽為待退稅,不允許進行紅沖。 是什么意思?
我們開出去的全電發(fā)票要紅沖,我錄入紅字信息確認單,提示藍字發(fā)票增值稅用途信息標(biāo)簽為待退稅,不允許進行紅沖。 是什么意思?
作廢數(shù)電票 的 紅字發(fā)票確認信息錄入 選擇對應(yīng)藍字發(fā)票后,這張票顯示: 增值稅用途狀態(tài) 消費稅用途狀態(tài) 入賬狀態(tài) 這三個都顯示:未勾選 未勾選 未入賬 請問 就不用去 紅字信息確認單處理和紅字發(fā)票開具 對?
我們是銷售方當(dāng)時開的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發(fā)票開具還是要先點紅字信息確認單錄入呢
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
什么意思勾選退稅? 是對方退稅嗎? 不是我們退稅?
是對方出口退稅了嗎?
同學(xué),你好 你們已經(jīng)勾選退稅了
這個能在哪里查看用途嗎?
我們沒有勾選退稅啊? 在哪看的我們勾選了
同學(xué),你好 全量發(fā)票查詢,點開這個發(fā)票
點看開發(fā)票狀態(tài)是正常,發(fā)票入賬狀態(tài)是未入賬
同學(xué),你好 截圖給我看一下
是看這里嗎?
同學(xué),你好 就是第二張圖片
對方未入賬,我也紅沖不了,提示待退稅狀態(tài),哪這個是什么意思?
第二張那個狀態(tài)不準(zhǔn), 我看之前開的票都是未入賬狀態(tài)
同學(xué),你好 未入賬,這個不管,你是看紅沖類、退稅類這些
紅沖類,退稅類都無信息
同學(xué),你好 那這張發(fā)票沒有問題的