你好,這個只要真實的業(yè)務(wù)就沒有問題的
老師你好,我們是做五金加工 一般納稅人,客戶轉(zhuǎn)款過來合計135029元,我開出去的專票和他進貨名稱一樣,但是單價比他們進貨單價高,現(xiàn)在客戶做了一份對賬單是實際進貨單價,老板讓蓋章,請問這中間是否會存在風(fēng)險(專票上月已經(jīng)給到對方 未提出問題)
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務(wù)部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進貨有折扣,單價低,一直做無票收入進貨價基礎(chǔ)上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風(fēng)險小一些
你好,我們是一家餐飲公司,主營食堂經(jīng)營和食材配送,我們有部分供應(yīng)商沒有按照實際明細開發(fā)票(例如我們進貨的產(chǎn)品是瘦肉、腿肉、大骨等),對方發(fā)票名稱只開(豬肉)然后對應(yīng)當月的總金額,但我們進銷存明細都有登記能夠匹配得上,只是發(fā)票沒辦法詳盡。 目前有客戶需要開的發(fā)票名稱跟我們進項的產(chǎn)品名稱沒辦法對應(yīng)得上,是實際經(jīng)營的業(yè)務(wù),稅收分類的大類也是一致的,只是明細沒辦法按照名稱一對一,想問下這樣開票可以嗎?
我想問下,我們是一家做塑料包裝袋的公司,給客戶開發(fā)票時,我們一般是按照名稱規(guī)格和送貨單,對賬單一致來開具,現(xiàn)在遇到一家客戶要求開名稱為袋子,規(guī)格不填,數(shù)量金額和送貨單對賬單一致,這樣開票存在風(fēng)險嗎?
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務(wù)業(yè),稅率是6%,增值稅稅負率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負率,等到年底時再測算下當年的稅負率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標準2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
我就怕我們是真實,對方到時不按照這個產(chǎn)品入庫,對我們有沒啥影響
對方怎么入庫是不會影響到你們
老師,新成立了一家公司,這月成立,然后就收到一筆工程款,用于發(fā)工資只有3人,6萬工程款全部發(fā)放,這個是不是需要繳納個稅呢,可以找點費用發(fā)票做費用嗎?
對,要作為公司的話肯定是需要交個人所得稅的
我說不想交個稅的話,只能是找發(fā)票報銷的
他這個公司是18年辦理了工商登記,23年12月辦理的稅務(wù)登記,是不是賬務(wù)只能從12月開始做,之前月份工資是不是不能計提呢,如果能計提23年的工資是不是就可以不用交個稅了呢,但是他又沒每月進行個稅申報
對,之前的最好就不要做到賬里面了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!