您好,對(duì)的,理解的是沒(méi)錯(cuò)的
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)啊?
老師,我們房租總額是100萬(wàn),在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過(guò)來(lái),但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師:我想問(wèn)一下,企業(yè)付一年的房租費(fèi)假設(shè)是6萬(wàn)元。我在支付時(shí) :借 :預(yù)付賬款60000 貸:銀行存款。每月分?jǐn)倳r(shí),借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 5000 貸:預(yù)付賬款5000,這樣做分錄對(duì)嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們公司房租每年50,今年只付了35萬(wàn),預(yù)付帳款已沖完,那接下來(lái)是不是,每月借:房租4萬(wàn),貸:應(yīng)付帳款4萬(wàn),逐月攤?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下24年4月份收到房租發(fā)票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發(fā)票并付款,借待攤費(fèi)用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應(yīng)付款房東,并在四月份補(bǔ)做1-4月份房租費(fèi)用,借管理費(fèi)用房租1-4月貸待攤費(fèi)用,之后就每個(gè)月攤銷對(duì)嗎?2、全年的房租發(fā)票年中的時(shí)候房東才開出來(lái)給我們可以的吧?
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下
老師開票給人家,對(duì)方已打款過(guò),發(fā)票上銷售方銀行開戶名稱簡(jiǎn)寫了,這張發(fā)票需要作廢重新開具嗎
兩獨(dú)立的公司,可以把其中一家變?yōu)榱硗庖患业姆止締?,怎么操作?/p>
,所得稅匯算補(bǔ)稅,原來(lái)你說(shuō)計(jì)入未分配利潤(rùn),那計(jì)入了未分配利潤(rùn) 用不用去調(diào)2025年的報(bào)表年初數(shù) 不然資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就匹配不上了
老師,公司員工墊付幾千元以上,公司也以現(xiàn)金的形式還給他,正常做賬會(huì)有影響嗎
請(qǐng)問(wèn)繳納開公寓的場(chǎng)地租金怎么做分錄
我是做工程的,對(duì)方給我們開勞務(wù)發(fā)票,要如何做賬
暫估入庫(kù)時(shí)沖回 忘記沖回庫(kù)存了 現(xiàn)在怎么辦
老師,第3問(wèn)和第4問(wèn)恰當(dāng)嗎?不恰當(dāng)說(shuō)理由,這個(gè)解題思路是什么啊,要怎么解
我司向個(gè)體戶采購(gòu)商品,并取得一張普票,但付款確是給個(gè)體戶法人,個(gè)體戶沒(méi)有對(duì)公戶,這可行嗎怎么做賬,票名和銀行付款的名稱不一致。