你好,最好是做到按月及時入賬。
老師,2024年費用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個費用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
老師,請問2023年收到采購發(fā)票一張,2024年1月再做賬行嗎?
老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月
老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月 提問老師(微微老師)讓我補在2023年然后修改2823年財務(wù)報表 這樣確定嗎?
老師,2023年12月份開的采購發(fā)票,做賬做到2024年可以嗎?
老師,你好,麻煩請問你一下,我們是銷售方,我們沖紅了之前月份的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)重新開具,我現(xiàn)在該怎么出分錄呢
老師,今年中級會計考試準考證怎么打印不了,網(wǎng)址上面查不到啥情況
您好,請問企業(yè)是服務(wù)行業(yè),是否需要繳納印花稅?
老師,我們兩個老板合作有室內(nèi)和室外的裝修兩個板塊,一直都是再一起做賬,現(xiàn)在要把室內(nèi)的分開新賬套做賬,請問之前賬套里的應(yīng)收應(yīng)付款等怎么分到新賬套
股權(quán)變更都怎么辦理,需要什么文件,都啥流程
一般納稅人 采購花了100元(普票) 那么我要賣出去,不虧的情況我加幾個點
老師真賬實操里面。資產(chǎn)負債表里的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的金額咋算的?
800元的專家費需要。繳納個稅嗎?
老師你好,股東是公司的轉(zhuǎn)股涉及到那些稅種呢
老師成本大于收入不交企業(yè)所得稅會有風險嗎?
老師,12月收到的采購發(fā)票,12月直接入借:庫存商品、待認證進項稅額,貸:預(yù)付賬款,這樣行嗎,12月產(chǎn)品入庫,發(fā)票留在2024年1月抵扣
你好,如果發(fā)票入賬了,但是沒有認證抵扣,是可以這樣做分錄的
這樣就不存在跨年發(fā)票沒法處理的問題了吧?
你好, 是的,是這樣的
老師,通過正規(guī)公益事業(yè)捐贈怎么抵企業(yè)所得稅呢?比如給甘肅捐款
你好,自然災(zāi)害的捐款(比如甘肅這次地震),按往年的案例是可以全額扣除的