你好,你這個登錄電子稅務(wù)局-發(fā)票管理進行確認的呢,對方要給你重新開具正確的藍字發(fā)票嗎
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
我們是全電發(fā)票試點企業(yè),需要開具紅字專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在我們提交了紅字信息確認表,需要對方確認一下這張紅字信息表,對方是用稅務(wù)ukey的,在什么地方確認
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師好,我們公司有一個去年的房租發(fā)票,現(xiàn)在讓對方紅沖了!她提交了紅字信息,現(xiàn)在讓我們確認一下,那在哪里確認?還有這張發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師您好!去年12月開的專票,現(xiàn)在對方讓沖了重開。我這邊提交紅字信息后讓購方確認,但對方說沒有用這張發(fā)票,我想問問還有什么原因?qū)е逻@種情況嗎?
如果2024年有暫估的費用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產(chǎn)成本價是不不含稅對嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時候不知道是不是把管理費用在報表上填錯了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時候發(fā)現(xiàn)錯了,那現(xiàn)在是不是直接在年報上面調(diào)整就行?還有個問題是如果調(diào)整了這個金額就會導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計2000元,會計記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯了。支付電費的銀行回單 借方是用的“制造費用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?
老師,請問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報時需要填寫哪些報表?
老師,我個人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
是的,重新開具,要把原先的發(fā)票拆分2張,金額不變。
那就可以的呢,那你登錄電子稅務(wù)局,發(fā)票模塊就可以進行紅字發(fā)票信息表的確認呢
那賬務(wù)處理咋做?
你參考一下會計分錄的呢 如果金額較小,當(dāng)期調(diào)整就行。 如果金額較大,追溯重述調(diào)整: 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:盈余公積
這個分錄不對吧?
這個是之前做過賬務(wù)了!現(xiàn)在是把原先的發(fā)票紅沖又重新開了,只是分成了2張而已,發(fā)票金額和稅都沒有變化