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老師,就是我沒有拿到發(fā)票然后我支付出去的這筆錢,會計(jì)入賬的權(quán)責(zé)發(fā)生制是以發(fā)票為準(zhǔn)再入賬,還是以支付出去再入賬,聽別人說沒票也可以入賬,是以權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,我這里就不明白了,有點(diǎn)懵,麻煩老師幫我詳細(xì)解答一下,謝謝,

2023-12-19 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-19 11:18

您好,以權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,計(jì)提費(fèi)用嘛,年后來發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖,再按發(fā)票入賬,對明年的利潤沒有影響 ,因?yàn)橐徽回?fù)金額沒有變化的

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快賬用戶4900 追問 2023-12-19 11:25

就是說我按照我支付出去的這筆錢先做一筆按照收到發(fā)票的樣子入賬,然后貸,應(yīng)付賬款,在做一筆借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款。這是沒票時(shí)的處理。(其實(shí)就等于收付實(shí)現(xiàn)制的處理),等到發(fā)票到的時(shí)候,我再把第一個(gè)分錄紅沖掉,按照實(shí)際發(fā)票收到的入賬,(也就是轉(zhuǎn)成權(quán)責(zé)發(fā)生制)就平掉了?對嗎?老師?

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:30

您好,是的,我們的摘要有區(qū)分的,暫估時(shí)要寫上未取得發(fā)票,收到發(fā)票時(shí)寫收到發(fā)票,不過這種操作一般是12月,平時(shí)不是特別大的金額,差一個(gè)月入賬也沒事,年度的利潤沒有影響,因?yàn)槲覀儧]來發(fā)票入賬,來了發(fā)票沖賬,萬一忘記以前計(jì)提的,重復(fù)入賬的。像我們現(xiàn)在計(jì)提的費(fèi)用是一些固定的,比如我們有每月發(fā)生的電費(fèi),食堂菜錢,運(yùn)輸費(fèi),修理費(fèi),其他小的金額不提,因?yàn)樨?cái)務(wù)處理也考慮重要性,

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快賬用戶4900 追問 2023-12-19 13:37

老師,你能說說這里跟匯算清繳的聯(lián)系有多大?具體影響到什么?

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齊紅老師 解答 2023-12-19 13:41

您好,就是影響年度利潤,所得稅匯繳就是利潤

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快賬用戶4900 追問 2023-12-19 14:59

老師再問一個(gè)問題,職工教育經(jīng)費(fèi)往后結(jié)轉(zhuǎn),有沒有年限的限制我忘了

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齊紅老師 解答 2023-12-19 15:44

您好,這個(gè)沒有年限的哦 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個(gè)體工商戶是2.5%基本培訓(xùn))( 集成電路設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用全額扣除),準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。

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快賬用戶4900 追問 2023-12-19 16:18

好的謝謝老師。我記下了。

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齊紅老師 解答 2023-12-19 16:33

您好,祝您生活愉快

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您好,以權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,計(jì)提費(fèi)用嘛,年后來發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖,再按發(fā)票入賬,對明年的利潤沒有影響 ,因?yàn)橐徽回?fù)金額沒有變化的
2023-12-19
同學(xué),您了,你理解的沒有問題。出貨單沒有章不要緊、
2020-09-18
一、關(guān)于發(fā)票重復(fù)入賬的判斷與處理 1.建立發(fā)票臺賬可以設(shè)立一個(gè)電子或紙質(zhì)的發(fā)票臺賬,記錄每一張收到的發(fā)票的號碼、金額、入賬日期、對應(yīng)的業(yè)務(wù)等關(guān)鍵信息。當(dāng)進(jìn)行付款審批時(shí),通過查詢臺賬來確認(rèn)發(fā)票是否已經(jīng)入賬。例如,在臺賬中可以設(shè)置“是否入賬”“入賬憑證號”等字段,方便快速檢索和核對。 2.發(fā)票標(biāo)記在收到發(fā)票并入賬時(shí),可以在發(fā)票上進(jìn)行標(biāo)記,比如蓋上“已入賬”的章或者做一個(gè)簡單的手寫標(biāo)記。付款時(shí),看到有這樣的標(biāo)記就可以明確發(fā)票已經(jīng)入賬,避免重復(fù)處理。 二、付款附件資料的優(yōu)化與完善 1.付款申請單制作規(guī)范的付款申請單,詳細(xì)填寫付款的原因、金額、對應(yīng)的發(fā)票號碼、供應(yīng)商名稱等信息。由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審批簽字,作為付款的主要依據(jù)。 2.入庫單與驗(yàn)收單保留好貨物入庫單和驗(yàn)收單,作為貨物已經(jīng)收到的證明。這些單據(jù)可以與發(fā)票、付款申請單一起作為付款的附件,相互印證業(yè)務(wù)的真實(shí)性。 3.對賬單定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬,獲取對賬單。對賬單可以清晰顯示雙方的往來款項(xiàng)、發(fā)票情況和付款進(jìn)度,有助于在付款時(shí)進(jìn)行核對。 4.內(nèi)部審批流程記錄記錄付款申請?jiān)谄髽I(yè)內(nèi)部的審批流程,包括各級審批人員的簽字和意見。這可以證明付款經(jīng)過了必要的內(nèi)部審核和控制。
2024-08-07
就是說按照準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)這邊應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,但在實(shí)際情況就是很多企業(yè)他并沒有完全按照這個(gè)規(guī)定來,可能就按照出納那邊提供的數(shù)據(jù),按照收付實(shí)現(xiàn)制作了收入成本。也就是說它這個(gè)是不符合企業(yè)準(zhǔn)則的一些規(guī)定的。
2022-03-01
同學(xué)你好,在應(yīng)付賬款下面做兩個(gè)明細(xì)科目即可。
2021-12-18
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