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老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么寫?

2023-12-18 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-18 14:23

同學(xué)您好,同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的,形成留抵下個(gè)月再看情況的。 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7

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快賬用戶6158 追問(wèn) 2023-12-18 14:25

進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部認(rèn)證抵扣了,也是像上面那樣做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:27

同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

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快賬用戶6158 追問(wèn) 2023-12-18 14:29

就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),不管進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒(méi)有認(rèn)證,都不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理,留抵就可以了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:32

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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同學(xué)您好,同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的,形成留抵下個(gè)月再看情況的。 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-12-18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-08-20
學(xué)員朋友您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
2023-08-05
您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-21
結(jié)轉(zhuǎn),借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,?貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
2021-02-19
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