您好,同學,可以就做在當期呢,當期損益 用負數(shù)把它沖掉
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應該如何調整分錄?21年分錄借:管理費用(單位社保)8540.86,借其他應收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41,21年多計提了,我22年應該如果修改分錄?
請問老師,21年的折舊多計提了500,那么22年怎么調整分錄?22年的匯算清繳用調整以前年度損益嗎
老師,22年12月的計提折舊錯了,多計提了,現(xiàn)在應該怎么調整,怎么做分錄呢
請問老師去年12月份的社保多計提了1000元,已經(jīng)跨年了,今年該怎么調整?
老師,請問去年做賬,多計提了費用,今年發(fā)現(xiàn)如何調整呢
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
應付職工薪酬不是得一直掛個-6000嗎
您好,這個金額也不大,不去更正2022年所得稅匯繳申報表了,直接紅沖在2023年12月 借:管理費用-公司負擔五險? -6000? ? ??應付職工薪酬-五險一金? ?-6000 以前多計提,現(xiàn)在沖回就沒有余額了,應付職工薪酬就平了