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請問老師22年多計提了6000社保費,,今年剛發(fā)現(xiàn)怎么調整分錄啊

2023-12-17 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-17 18:49

您好,同學,可以就做在當期呢,當期損益 用負數(shù)把它沖掉

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快賬用戶5970 追問 2023-12-17 19:03

應付職工薪酬不是得一直掛個-6000嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-17 19:32

您好,這個金額也不大,不去更正2022年所得稅匯繳申報表了,直接紅沖在2023年12月 借:管理費用-公司負擔五險? -6000? ? ??應付職工薪酬-五險一金? ?-6000 以前多計提,現(xiàn)在沖回就沒有余額了,應付職工薪酬就平了

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您好,同學,可以就做在當期呢,當期損益 用負數(shù)把它沖掉
2023-12-17
額是企業(yè)準則還是小企業(yè)準則?
2022-12-22
借;應交稅費-附加稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-05-13
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配 匯算清交調增
2023-01-12
您好,需要作為以前年度損益調整了這個
2023-06-26
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