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老師請問,我們本年利潤是0,不需要繳納企業(yè)所得稅,但實際情況是我們預(yù)提了2023年企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的年終獎100萬,如果我們在5月31之前發(fā)放,不用補繳企業(yè)所得稅,如果過了5月31日匯算清繳就需要補繳所得稅,我又不想調(diào)整期初數(shù),是用遞延所得稅資產(chǎn)還是負債還是啥會計科目,麻煩給一個分錄

2023-12-17 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-17 17:41

你好,同學(xué),通過以前年度損益調(diào)整做分錄。

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快賬用戶1485 追問 2023-12-17 18:50

如果不想調(diào)整期初數(shù),不通過以前年度損益,遞延所得稅怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-17 19:49

借,遞延所得稅資產(chǎn) 貸,所得稅費用

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借:遞延所得稅資產(chǎn) 25萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 25萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 25萬 貸:銀行存款 25萬
2023-12-17
你好,同學(xué),通過以前年度損益調(diào)整做分錄。
2023-12-17
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
1?,F(xiàn)在沒有預(yù)提費用科目了,你收到發(fā)票就可以直接稅前扣除,沒有收到的話就直接調(diào)增
2020-05-26
你好!這10萬匯算清繳前發(fā)放,可以稅前扣除的,不用納稅調(diào)整的
2022-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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