同學(xué),你好 你是小規(guī)模,季度開具50萬,按照增值稅1%繳納 個(gè)稅是按照經(jīng)營所得來繳納的
老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營才有工人,從7月份才開始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒有上過稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個(gè)月就開始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
個(gè)體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個(gè)月票,每月14.6萬,一共計(jì)43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實(shí)際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應(yīng)納稅所得額,還要按10%這個(gè)應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
2月份給對(duì)方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規(guī)模個(gè)體工商戶,一個(gè)季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對(duì)方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個(gè)人所得稅—經(jīng)營所得?
老師,個(gè)體經(jīng)驗(yàn)所得稅是按年征收嗎?我有一家個(gè)體的從8月份開票到現(xiàn)在開了10萬左右的普票,還有7萬左右的票這個(gè)月能開出來嗎?還是等1月在開,這樣是不是可以少算銷售額,我們是做電商零食的,個(gè)人所得稅是按一年一年的算嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
同學(xué),你好 稅率表可以參考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/067/067-3-1.html
同學(xué),你好 經(jīng)營所得個(gè)稅是按照年度計(jì)算的,9月份開始開票的,我已經(jīng)開了19萬的票了,這個(gè)月底還得開50萬的票,那就按照69萬算
個(gè)體戶工商戶,那就是開的不管開的普票還是專票,增值稅都是按1%計(jì)算,那附加稅呢,個(gè)人經(jīng)營所得,意思是按開出發(fā)票金額來計(jì)算,那成本和費(fèi)用呢,我總共收入進(jìn)來69萬元,給對(duì)方也開出69萬的發(fā)票,就是按69萬計(jì)算經(jīng)營所得嗎?還是有點(diǎn)糊涂
我把收的貨賣給對(duì)方,打進(jìn)來69萬,我要給他開69萬票,那經(jīng)營所得按69萬算嗎
老師人呢
同學(xué),你好 附加稅是12%
同學(xué),你好 如果開出去69萬,也收到對(duì)方的69萬發(fā)票,那你經(jīng)營所得是69-69=0
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,公戶轉(zhuǎn)賬支付給個(gè)人(自然人或法人)10萬,怎么收回發(fā)票合理?支付給法人呢老師?但不是公戶
備注貨款,個(gè)人怎么代開發(fā)票老師?
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,公戶轉(zhuǎn)賬支付給個(gè)人(自然人或法人)10萬,怎么收回發(fā)票合理?支付給法人呢老師?但不是公戶 對(duì)于你們來說,你支付私戶,那就讓這個(gè)個(gè)人代開發(fā)票進(jìn)來
備注貨款,個(gè)人怎么代開發(fā)票老師? 去稅務(wù)局代開發(fā)票,具體開貨物名字
需要哪些真實(shí)資料開票?
同學(xué)你好 憑借合同開票就行了
老師,差額征收的問題,是不按開始增值稅算,把所有費(fèi)用都減去,然后收百分之五的增值稅?
同學(xué),你好 差額征收的問題,你是問征稅怎么征收嗎? 差額征收是以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減去規(guī)定的扣除額,如代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等,按照計(jì)算余額為銷售額征稅的方法。