您好,對(duì),這個(gè)是需要的,你們能紅沖嗎
做跨進(jìn)電商進(jìn)口,主營(yíng)業(yè)務(wù)是服務(wù)費(fèi)(進(jìn)出都不開發(fā)票)第一個(gè)月收入2萬(wàn)以內(nèi),第二個(gè)月收入11萬(wàn),第三個(gè)月收入1萬(wàn)5,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按月交稅還是可以按季?我第二個(gè)月11萬(wàn)申報(bào)納稅了已經(jīng),那其實(shí)一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)收入,超過(guò)10萬(wàn)的這個(gè)月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業(yè)務(wù)是不開票的(進(jìn)口電商平臺(tái)不需要開發(fā)票,日本也沒有開進(jìn)項(xiàng)票給我們)
老師,我們公司是電商公司,每個(gè)月要開電子普票金額超過(guò)季度30萬(wàn)的優(yōu)惠限制,老板想申請(qǐng)個(gè)體核定征收,個(gè)體是不是只要繳納個(gè)人所得稅中的經(jīng)營(yíng)所得就可以了。對(duì)普票的開票也有一個(gè)季度30萬(wàn)的優(yōu)惠嗎?
個(gè)體工商戶核定方式為查賬征收1.我們屬于線上抖音店鋪經(jīng)營(yíng),我們具有一個(gè)對(duì)公賬戶,我做賬建帳只需要根據(jù)對(duì)公賬戶流水?還是也要結(jié)合抖音店鋪流水情況。2.我們上個(gè)季度7-9月抖音店鋪已經(jīng)產(chǎn)生了流水和相關(guān)收入,但由于新開的個(gè)體工商戶稅務(wù)專管員未進(jìn)行上門核定,導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行開票,那我們這個(gè)季度怎么報(bào)個(gè)人所得稅里面的經(jīng)營(yíng)所得?是零申報(bào)還是根據(jù)做賬報(bào)表來(lái)申報(bào)。
個(gè)體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說(shuō)我定額3萬(wàn)元的, 意識(shí)我定額低了,經(jīng)驗(yàn)所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過(guò)45萬(wàn)元的,比如我開了43萬(wàn)不含稅發(fā)票,我就是按43萬(wàn)的數(shù)據(jù)申報(bào)的,也是交了增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的,就是今年免稅就是交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得就是!這樣子我要去稅務(wù)問(wèn)問(wèn)嘛?
2月份給對(duì)方開具了一張電子普票,3萬(wàn)多的,我們是小規(guī)模個(gè)體工商戶,一個(gè)季度不能開超30萬(wàn),剛檢查開超了一萬(wàn)多,對(duì)方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個(gè)人所得稅—經(jīng)營(yíng)所得?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買方說(shuō)要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問(wèn)一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問(wèn)題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)
可以的,但是對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)已經(jīng)入賬了,我是打算4月初的時(shí)候再給他開具,請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)方會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
對(duì)方會(huì)計(jì)之前的賬務(wù)處理都沖銷
嗯嗯,好的,謝謝金金老師
不客氣的,祝您開心的呢