這個增值稅優(yōu)惠是一樣的,這個所得稅交經(jīng)營所得個稅,不交企業(yè)所得稅。
老師,我們公司是電商公司,每個月要開電子普票金額超過季度30萬的優(yōu)惠限制,老板想申請個體核定征收,個體是不是只要繳納個人所得稅中的經(jīng)營所得就可以了。對普票的開票也有一個季度30萬的優(yōu)惠嗎?
老師,問一下,個體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個要怎么算他家的個人經(jīng)營所得啊。因為現(xiàn)在的普票免稅政策,老實講,他家第四季度也會開超的,我這個不會算也不會預估
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優(yōu)惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規(guī)模個體工商戶,一個季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發(fā)票已經(jīng)入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個人所得稅—經(jīng)營所得?
請問老師,個體經(jīng)營戶,季度開票不超過30萬,有10萬專票收入,9萬普票收入,通用申報個人所得稅里填報應稅項目是不是只填專票的金額?只有專票是要交稅的
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
老師,企業(yè)收到預收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務,增值稅按照發(fā)票確認收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實際提供服務金額確認收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報關費,海運費,港雜費,拖車費開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時候不抵扣是選用于免稅項目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個稅?
老師,我想注冊一個運輸公司,規(guī)模5百萬以下,對方廠里要的票是9個點的運輸發(fā)票,目前我借用人家運輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點5的稅點,我如果自己注冊公司大概能省下幾個點的費用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務招待的住宿專票可以抵扣進項嗎
問下,不用交增值稅和附加稅了吧
這個季度銷售額不超過30萬沒有開專票不用交,
核定征收的話,超過30萬按照核定的走是吧
是的,是的,是的,是的,對,沒有優(yōu)惠看這個按季度45萬幾時開始執(zhí)行,前幾天出新聞,改季度45萬免增值稅