有房產(chǎn)證就得交的哈
老師好,我們單位有一處房產(chǎn),現(xiàn)在租出去了,目前按照從租計(jì)征房產(chǎn)稅,還需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師,稅費(fèi)種認(rèn)定沒有房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅,為什么我也需要交
老師,我們公司買的房產(chǎn),現(xiàn)在要交城鎮(zhèn)土地使用稅,合同上面有個(gè)土地使用權(quán)面積68166.72㎡,還有個(gè)建筑面積1054.96㎡,收到的房產(chǎn)發(fā)票面積也是1054.96㎡,那城鎮(zhèn)土地使用稅是按1054.96來計(jì)算嗎?
老師,我們企業(yè)有一天2005年以前的老房產(chǎn),從來沒有交過房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在需要交嗎?
老師,你好,我問下,房地產(chǎn)企業(yè)把房子賣出去之后過戶了,交的城鎮(zhèn)土地使用稅是不是要按照過戶面積比總建筑面積的比例,從土地面積里面扣掉,再交城鎮(zhèn)土地使用稅
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師,這個(gè)房產(chǎn)我們從來都沒有交過呢,這個(gè)是老房產(chǎn),也是要交的嗎
只有農(nóng)村的房子不交稅,城鎮(zhèn)的商品房需要交
老師,這個(gè)房產(chǎn)我們自己沒有用,一直是在出租,請問如果要是繳納的話是不是要把之前的全部補(bǔ)繳上呀,還是只交今年的就可以了呢?
按不含稅租金,把以前年度的一起申報(bào),稅率12%