同學(xué)您好, 公司人員與其他人員去考察項(xiàng)目,飛機(jī)票由公司支付,費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入差旅費(fèi)。 差旅費(fèi)是指公司員工因公出差、考察、學(xué)習(xí)等所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等。因此,飛機(jī)票的費(fèi)用應(yīng)該屬于因公出差所發(fā)生的交通費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入差旅費(fèi)。 招待費(fèi)是指公司為了業(yè)務(wù)需要而支付的宴請(qǐng)、接待等費(fèi)用。因此,飛機(jī)票的費(fèi)用不屬于招待費(fèi),不應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi)。
付勞務(wù)費(fèi)的外面人員,給公司做事發(fā)生的飛機(jī)票我可以做到差旅費(fèi)里面不,還是做到招待費(fèi)里面
付勞務(wù)費(fèi)的外面人員,給公司做事發(fā)生的飛機(jī)票我可以做到差旅費(fèi)里面不,還是做到招待費(fèi)里面
付勞務(wù)費(fèi)的外面人員,給公司做事發(fā)生的飛機(jī)票我可以做到差旅費(fèi)里面不,還是做到招待費(fèi)里面
我們公司人員與其他人員去考察項(xiàng)目,飛機(jī)票我公司支付,費(fèi)用應(yīng)該入差旅費(fèi)還是招待費(fèi)
老師,境外合作公司人員來(lái)我們公司考察出差,然后他們機(jī)票費(fèi)是我們報(bào)銷的,我們向他們公司支付的該人員機(jī)票費(fèi)需要代扣代繳稅費(fèi)嗎?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?