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                                    老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業(yè)費用當時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
去年有筆賬,應該做預付賬款的,做成了費用進了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題,該如何進行調整?對稅有影響嗎?要調整稅嗎? 去年做的借:材料采購費,貸:銀行存款。去年應該要做成,借預付賬款,貸:銀行存款。
事業(yè)單位,去年有筆賬,應該做預付賬款的,做成了費用進了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題,該如何進行調整?對稅有影響嗎?要調整稅嗎? 去年做的借:材料采購費,貸:銀行存款。去年應該要做成,借預付賬款,貸:銀行存款。
借管理費用-租賃費 貸預付賬款 老師您好,這一筆因為沒有發(fā)票,去年的憑證,今年要調整以前年度損益,我需要怎么做憑證呢?
去年一筆檢查費。當時做的借預付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用,按沒有收到發(fā)票做的預付了。現(xiàn)在需要做調整。怎么做憑證?
 
                請問公司注冊地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報提交?謝謝老師,有人說沒接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程
老師,有工商年檢的網(wǎng)址嗎
老師,被人挑刺,有人說自己的不是的時候怎么辦?感覺要爆炸了
老師您好,想問下我司是百分百被控股公司,受益人備案信息怎樣填寫
老師好 (消費稅問題) 這句話:金銀首飾和其他產品組成成套消費品銷售,按銷售額全額征收消費稅,從高適用稅率。 我的問題:那比如珠寶玉石是在基礎環(huán)節(jié)征收,珠寶玉石當時出廠并銷售時已經按照銷售額2萬*10%交過消費稅了,那金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)的銷售額是8萬,組成套裝出售價格是10萬(2+8),那是說在零售環(huán)節(jié)按照10萬*10%(按珠寶玉石的稅率)來交消費稅嗎?而已經交過的2萬*10%的珠寶玉石的消費稅交了也就交了也不能抵掉,是這意思嗎?
老師,74題計算時第二步當期應納稅額是負數(shù)是不是就代表不需要交稅?是留抵?
老師,你好,我們不可能24年和25年只繳納過一次印花稅啊。是不是篩選的條件有問題?為什么找不到呢
@董孝彬老師接一下,謝謝,問題一,老師這三種表述的意思分別是:加權————每一個產品進出庫數(shù)量都要有清單的意思?比例法:——主營業(yè)務收入不分品類,但是庫存出入庫要分?全額結轉———全部商品出庫?(不是很太理解呢老師)————麻煩老師分別給解釋一下這三種結轉方法,并且列舉幾個對應行業(yè)?。ú恢?,您先忙?。?/p>
不涉及以前年度損益調整科目嗎
小企業(yè)會計準則沒有這個
做完您這個分錄然后再重新拿去年發(fā)票做到今年費用里么?企業(yè)會計準則是需要如何調整?
借以前年度損益調整,貸預付賬款,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
清繳納稅調減 已經做了,再做今年的費用不就重復了?
如果企業(yè)會計準則就按您下面這個分錄做然后再正常用去年發(fā)票入賬做借方管理費用。貸什么呢?
您的意思做完調整后。不用掛費用科目了?直接在今年匯算清繳時處理么?去年發(fā)票沒看到,只做了預付,今年匯算清繳怎么處理
是的,對的, 做了以前年度損益調整就沒有然后了。
如果是小企業(yè)會計準則,按您借利潤分配未分配利潤,貸預付賬款。然后也不用再做其他了。年度匯算清繳怎么操作?
是的,對的,是的,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。