這兩個(gè)月可以直接計(jì)入管理費(fèi)用的。
1.甲公司與乙公司簽訂為期6個(gè)月的裝修合同,合同總價(jià)款為300萬元,該業(yè)務(wù)適用增值稅率9%,裝修費(fèi)用每月末按完工進(jìn)度支付。至2020年12月31日,實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本50萬元(均為職工薪酬),估計(jì)為完成該合同還將發(fā)生勞務(wù)成本150萬元,乙公司按進(jìn)度支付了價(jià)款和稅款。假定該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于甲公司的主營業(yè)務(wù),按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定裝修的履約進(jìn)度,發(fā)生的成本預(yù)期能夠收回。要求:(1)計(jì)算2020年12月31日的勞務(wù)履約進(jìn)度。(2)計(jì)算2020年度應(yīng)確認(rèn)的勞務(wù)收入和勞務(wù)成本。(3)編制甲公司2020年實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本、年末確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的第
1.甲公司與乙公司簽訂為期6個(gè)月的裝修合同,合同總價(jià)款為300萬元,該業(yè)務(wù)適用增值稅率9%,裝修費(fèi)用每月末按完工進(jìn)度支付。至2020年12月31日,實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本50萬元(均為職工薪酬),估計(jì)為完成該合同還將發(fā)生勞務(wù)成本150萬元,乙公司按進(jìn)度支付了價(jià)款和稅款。假定該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于甲公司的主營業(yè)務(wù),按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定裝修的履約進(jìn)度,發(fā)生的成本預(yù)期能夠收回。要求:(1)計(jì)算2020年12月31日的勞務(wù)履約進(jìn)度。(2)計(jì)算2020年度應(yīng)確認(rèn)的勞務(wù)收入和勞務(wù)成本。(3)編制甲公司2020年實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本、年末確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的第
公司是技術(shù)服務(wù)技術(shù)開發(fā)類企業(yè),有一項(xiàng)跨度為期1年的測試服務(wù)性的收入,在歸集成本的時(shí)候,是在“勞務(wù)成本”還是“生產(chǎn)成本”下歸集設(shè)備的折舊和人員工資等?月末能否結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)“合同履約成本”,等收入確認(rèn)時(shí)再由合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本?
公司是技術(shù)服務(wù)技術(shù)開發(fā)類企業(yè),有一項(xiàng)跨度為期1年的測試服務(wù)性的收入,在歸集成本的時(shí)候,是在“勞務(wù)成本”還是“生產(chǎn)成本”下歸集設(shè)備的折舊和人員工資等?月末能否結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)“合同履約成本”,等收入確認(rèn)時(shí)再由合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本?
大型餐飲店,11月和12月是裝修期和培訓(xùn)員工期,這兩個(gè)月的員工工資可以計(jì)入勞務(wù)成本,等2024年1月開業(yè)有收入了,再在2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)榭缒炅恕?/p>
工商年檢的從業(yè)人數(shù)怎么填,1—11月都是9個(gè)嗯,12月8個(gè),我應(yīng)該填幾個(gè)人呀
21年的報(bào)關(guān)單未退稅, 未做收入, 現(xiàn)在能做免稅處理嗎?
老師,品質(zhì)扣款要在發(fā)票里開折扣對(duì)嗎?
老師,牧業(yè)公司(養(yǎng)羊),一般納稅人,出售舊的農(nóng)機(jī)設(shè)備,怎么交增值稅!
你好老師,我們是民宿,攜程結(jié)算進(jìn)了個(gè)戶了,我想把這筆錢用個(gè)戶打進(jìn)公戶,怎么備注怎么做賬
有的員工社保個(gè)人部分是公司承擔(dān)的,這種在個(gè)稅申報(bào)時(shí)專項(xiàng)扣除還填嗎
純外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)出口1月份的收入沒開回來進(jìn)項(xiàng),一直沒開銷項(xiàng)發(fā)票。報(bào)稅做未開票收入能一直掛的么
項(xiàng)目建工險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,請問填寫靈活就業(yè)有個(gè)開始繳納日期,是填寫什么時(shí)候的,填我現(xiàn)在開始買靈活就業(yè)的日期嗎
老師,你好,請問小規(guī)模時(shí)購買的桌椅,一般納稅人時(shí)變賣,按什么稅率交增值稅呢?如何申報(bào)
像這種一線服務(wù)人員計(jì)入勞務(wù)成本好還是銷售費(fèi)用好?
主要是這倆月還沒經(jīng)營呢,所以管理費(fèi)用即可。
我說的是明年1月開始營業(yè)了,那一線服務(wù)人員計(jì)入銷售費(fèi)用好還是勞務(wù)成本嗎
這個(gè)作為勞務(wù)成本。